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2022-04-14 17:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 17:35

同学你好 1.借:工程物资 400000 应交税费-应交增值税(进项税额)400000*13%=52000 贷:银行存款452000 2.借:在建工程390000 贷:工程物资390000 3.借:在建工程5000 贷:应付职工薪酬5000 4.借:原材料10000 贷:工程物资10000 5.在建工程=390000%2B5000%2B268000=663000 借:固定资产663000 贷:在建工程663000

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同学你好 1.借:工程物资 400000 应交税费-应交增值税(进项税额)400000*13%=52000 贷:银行存款452000 2.借:在建工程390000 贷:工程物资390000 3.借:在建工程5000 贷:应付职工薪酬5000 4.借:原材料10000 贷:工程物资10000 5.在建工程=390000%2B5000%2B268000=663000 借:固定资产663000 贷:在建工程663000
2022-04-14
同学,你好,稍等我写一下分录。
2021-12-06
您好,稍等,解答过程中 研发费用调减100万 招待费限额1=6000*0.005=30,限额2=80*60%=48 调增50万元 税收滞纳金调增20万元 直接捐赠调增30万元 财务费用调增100/0.07*(7%-5%)=28.57万元 应纳税所得额=4500-100 50 20 30 28.57=4528.57 所得税=4528.57*25%=1132.14 借:所得税费用1132.14 贷:应交税费-应交企业所得税1132.14
2022-12-05
你好,学员,题目可以文字发送出来吗,以便老师为你更好的解答,图片看不清楚
2022-01-11
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