您好 ①4.2日华夏公司购进甲材料300000元,增值税39000元,款已付,材料已入库。 借:原材料 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额39000 贷:银行存款339000 ②4.7日华夏公司购进乙材料100000元,增值税13000元,款未付,材料未入库。 借:原材料 100000 借:应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷:应付账款113000 ③华夏公司购一台小汽车,价款100000,增值税税率13%,投入使用,款已付。 借:固定资产 100000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 13000 贷:银行存款113000 ④4.8日华夏公司购进乙材料400000元,增值税26000元,材料未入库,企业开出商业 借:在途物资 400000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:应付票据426000 ⑤华夏公司购一台生产线,价款200000,增值税税率13%,设备投入安装,款已付。 借:在建工程 200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:银行存款226000 ⑥设备投入安装,发生银行存款2500元。 借:在建工 2500 贷:银行存款 2500 ⑦设备投入安装,领用原材料3500元 借:在建工程 3500 贷:原材料 3500 ⑧设备投入安装,发生人工费8000元。 借:在建工程 8000 贷:应付职工薪酬8000 ⑨设备安装完毕投入使用,价值550000元。 借:固定资产 550000 贷;在建工程 550000

求会计分录:1.5日,领用甲材料700元,乙材料900元,进行A产品的生产;领用甲材料640元,乙材料810元,进行B产品的生产。2.7日,购入需要安装的生产设备一台,买价为800000元,增值税税率16%,保险费300元(不考虑税费),全部用银行存款支付,设备购回即投入安装。3.本月车间一般耗用丙材料2100元。4.10日,用银行存款支付上月职工工资70000元。5.17日,安装在7日购买的生产设备,领用甲材料200元,用现金支付安装费1000元。
供应过程业务的核算。[要求]根据下列经济业务作出会计分录。(1)购入甲材料2 000千克,价税合计45 200元,购入乙材料4000千克,价税合计226 000元(税率13%)款项以银行存款支付。(2)以银行存款3 270元支付上述材料的运杂费,其中包含270元的增值税进项税额,运杂费按材料的买价进行分摊。(3)甲、乙材料运抵,并验收入库,按实际成本转账。(4)购入需要安装的设备一台,买价500 000元,增值税65 000元,包装费及保险费10000元。以上款项均以银行存款支付。(5).上述设备投入安装,在安装过程中耗用材料10 000元,应付本企业安装工人工资20000元。(6)设备安装完毕交付使用。(7)按合同规定以银行存款50000元预付给新华工厂订购丙材料款。(8)收到新华工厂发出的丙材料,发票注明丙材料买价100000元,增值税税额13 000元,预付款不足部分当即以银行存款支付,材料已验收入库。
①4.2日华夏公司购进甲材料300000元,增值税39000元,款已付,材料已入库。②4.7日华夏公司购进乙材料100000元,增值税13000元,款未付,材料未入库。③华夏公司购一台小汽车,价款100000,增值税税率13%,投入使用,款已付。④4.8日华夏公司购进乙材料400000元,增值税26000元,材料未入库,企业开出商业⑤华夏公司购一台生产线,价款200000,增值税税率13%,设备投入安装,款已付。⑥设备投入安装,发生银行存款2500元。⑦设备投入安装,领用原材料3500元⑧设备投入安装,发生人工费8000元。⑨设备安装完毕投入使用,价值550000元。
①4.2日华夏公司购进甲材料300000元,增值税39000元,款已付,材料已入库。②4.7日华夏公司购进乙材料100000元,增值税13000元,款未付,材料未入库。③华夏公司购一台小汽车,价款100000,增值税税率13%,投入使用,款已付。④4.8日华夏公司购进乙材料400000元,增值税26000元,材料未入库,企业开出商业⑤华夏公司购一台生产线,价款200000,增值税税率13%,设备投入安装,款已付。⑥设备投入安装,发生银行存款2500元。⑦设备投入安装,领用原材料3500元⑧设备投入安装,发生人工费8000元。⑨设备安装完毕投入使用,价值550000元。写会计分录
乙公司发生以下经济业务,请作出各项业务的会计分录。(1购入•一台需要安装的设备,价值100000元,发生包装运杂费2000元,增值税率13%,款项以银行存款支付.(2)设备投入安装,共发生安装费3000元。以银行存款支付。(3)企业购入AB两种原材料,A材料100吨,200元/吨,B材料200吨,100元/吨。材料尚未入库,款项尚未支付,增值税率13%•
老师,您好,我们公司代其他公司购买一辆车,我们公司付款的,发票开给我们公司了,现在对方公司要吧钱转给我们,收入我们怎么做账合适呢?
26年1月份一次性给一个人申报20万2025年工资。但是需要到26年4,5月份支付行不行,个税怎么计算
财税咨询项目到时开票开啥大类
老师,一般纳税人,同事报销差旅费,挺多的,大部分是普票,有3张是专票一个住宿费俩个机票是专票,我分录怎么写
年底有十几万的利润还用提取盈余公积吗?现在未分配利润是亏损的
老师,住房出租,要交那些税,税率是多少,有啥优惠,
老师你好,看下这张发票税额可以做进项抵扣吗
想咨询下,有关房租合同,支付房租款。第一,借:其他应收款 贷:银行存款 第二,借:预付款项 贷:银行存款 这两种处理方式,有什么不同吗?
老师,稽查局给我打电话说,虚开发票,会不会给我抓起来?
没有收入,固定资产可以计提吗?
还有两呢老师
9个不是都写完了么?还有两呢?在哪里啊