如果没有其他扣除,需要按200*0.03交个税

我是劳务派遣公司的临时工,然后我第一个月工资两千多,因为银行卡有问题,所以没领到第三个月去找他领第一个月工资,他说跟第二个月一起发 然后一共有七千多(第二个月没有五千),他说要收税,可以这样收钱吗?
老师,1月的个税已经申报,2月工资表新增一人,领导让把这人工资补上一月份的,那一月的起征点五千还能扣除吗?
个人所得税调整起征点为5000元后正率标准,如右表所示,小亮的爸爸,上个月缴个人所得税30元,小亮的爸爸个上个月税后实际领了多少元钱?应纳税部分不超过5000元税率为3%,5000到12000不含5000,税率为百分之十一万二到两千两万五不含12000税率为百分之二十两万五千到三万五千鹿晗25000税率为25%
个人所得税调整起征点为5000元后税率标准,如右图所示,小亮的爸爸上个月缴个人所得税30元,小亮的爸爸上个月税后实际领了多少元? 烟不超过5000元,税率3%,五千到一万两千,税率,百分之十一万两千到两千到5000,税率,百分之二十两万五千到三万万五千税率,25%
我一个月工资五千四,办理退税怎么还需要补交一千二百多呢?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录