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先申报2月份税款,然后又跨区域预交增值税选到2月份,现在申报三月份税率,外地预交税款既没有带到2月份,又没有带到3月份,怎么处理

2026-04-01 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-01 16:16

自己手工填写预交的增值就行

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快账用户6945 追问 2026-04-01 16:21

就是4月申报增值税附表四手工填写本期应递减税额吗?但是预缴的所属期属于2月,系统会异常吗?

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齐红老师 解答 2026-04-01 16:21

没事的,你2月没抵减,可以3月抵减的

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自己手工填写预交的增值就行
2026-04-01
借:预交税金 贷:银行存款-A
2026-03-18
对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
2024-07-01
你好,同学,是这样的
2023-02-14
你好,附表四实际抵扣金额填写了吗?
2023-03-14
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