同学你好,是可以抵扣的,这个100份算到成本。你就按照他给你开的发票请确认成本,这个发票金额就是买的和赠送的成本哈
老师我想请教一个问题,就是贸易公司比如说购进商品400元有专票,运费100元是普票,现在我500元销售出去,那我只有400的进项可以抵扣,那100元的运费是普票不可以抵扣的,因为运费普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,现在照我销售出去收到的500元钱,表面看我就是赚了100元钱,销项抵进项后我还要交100元的增值税,可我购进时是实实在在花了500元钱的,这种情况税务我要怎么处理,才可以避免我上那100元的税?
老师,您好,我们是米厂,收购的进项税是不是可以分月抵扣,比如1月开了200份发票,金额300万,可抵扣进项税是27万,我2月份报一月份的税时我想抵扣100份,金额150万,进项税14万,那我填附表2的时候,农产品收购发票我是填我想抵扣的这部分就行是吗,留下的在报2月份的时候和2月的收购一起填报对吗
请教一下 比如我公司1月份的时候 有一批40万的材料采购进来 还没有收到进项发票 但是这批材料已经销售出去了 产生了销项税额 然后这个发票2月份才补给我的 然后我有另外一拨材料1月份有及你想发票,还没销售出去 我可以先抵扣掉没有销售出去材料的进项税额吗
#提问#老师请问下比如说公司购买了一批材料,后面的100份算是送的,这样购进的100份时候专票抵扣了的税款可以抵扣吗?这个也要算进成本里了吗?
老师,我核对应收账款的时候,有两张我以为未抵扣2021.12月份的,会计说放进待抵扣进项,是认证了吗?应收账款余额算了这两张(打个比方买东西100,进项13,含税113),当时做的待抵扣进项分录怎么写,她说这两张不成抵扣,下次还可以抵扣,分录又怎么写,
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?
12题 无负债企业价值具体公式是什么