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老师,我核对应收账款的时候,有两张我以为未抵扣2021.12月份的,会计说放进待抵扣进项,是认证了吗?应收账款余额算了这两张(打个比方买东西100,进项13,含税113),当时做的待抵扣进项分录怎么写,她说这两张不成抵扣,下次还可以抵扣,分录又怎么写,

2022-05-20 07:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-20 07:47

借原材料100 应交税费应交增值税(待抵扣进项税 待应付账款

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快账用户5824 追问 2022-05-20 07:52

好的,下次抵扣的时候,借应交税费应交增值税(进项税 贷应交税费应交增值税(待抵扣进项税

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快账用户5824 追问 2022-05-20 07:52

老师,这个对吗

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齐红老师 解答 2022-05-20 07:52

是的,你说的很对的

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借原材料100 应交税费应交增值税(待抵扣进项税 待应付账款
2022-05-20
您好,可以的,就是把进项增值税先入账,未税部分不入账。12月就只入未税部分,一个发票分2个月来入账
2024-12-07
您好,是后一种处理,权责发生制,我们要入账的,只是进项税不勾选
2024-10-26
你好,抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。 要调整分录,借应交税费——待抵扣进项税额0.01,贷以前年度损益调整0.01
2022-07-24
这个差额你直接调整到你的营业外收入或者是营业外支出。
2022-07-24
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