借原材料100 应交税费应交增值税(待抵扣进项税 待应付账款

老师,我核对应收账款的时候,有两张我以为未抵扣2021.12月份的,会计说放进待抵扣进项,是认证了吗?应收账款余额算了这两张(打个比方买东西100,进项13,含税113),当时做的待抵扣进项分录怎么写,她说这两张不成抵扣,下次还可以抵扣,分录又怎么写,
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师,员工给公司购买电风扇,还有他给自己家买的咖啡机,开到一张发票了,他报销只能报电风扇的钱,咖啡机不给报销的,但因为两个东西开到一张发票上了,进项税抵扣时,会全部抵扣税,所以我要对买咖啡机的100元进项税,做进项税额转出,我想问的是,分录我要怎么写?进行进项税额转出呢?
老师,如果本月收到了三张进项发票,但本月未开具销项发票。这三张进项发票未抵扣认证,可以不做账吗?待到什么时候勾选的时候在做账?还是说当月开进来的进项发票,必须当月做账,税费计入应交税费—应交增值税(待认证进项税额)?
即征即退项目应分摊进项税额=当期无法划分的全部进项税额x(即征即退项目销售额-全部销售额;这里面的销售额是含税的吗
老师,我们物业公司也可以销售酒吧?只要在营业范围内增加酒的销售就可以吧?
什么情况下要报经营所得 先签合同再卖的怎么还有卖不出去的呢 企业所得税平时都不交只是汇算清缴时再交吗 拿到承兑汇票时的分录 购买原材料做账,一预到底原则吗 12月发票次年2,3月份才到,怎么做账 商标申请有发票吗 一般纳税人开票限额多少 低值易耗品一次摊销法什么意思 设备款收到而商品未发出的会计分录 一般纳税人多久报一次什么税
老师,购买礼盒用来送客户,取得增值税专用发票,可以抵扣增值税吗
老师好,资产负债率怎么算
9家小规模2400一年,1家小规模3600,3家6000一年的一般纳税人,投入了8.2万购买,这价格怎么样
初级会计内容在哪里看
小张来单位修门锁,锁744 人工费320 锁有发票,人工费没有发票,可以从对公给小张打款吗?有什么税务风险吗
老师:我们执行的是小企业会计准则。分包方红冲了之前开具的增值税专用发票。我们现在账务处理红冲这张发票的时候进项税额后续怎么处理?
老师:A公司欠个人B钱,A名下有车辆,现在A委托B可以卖这个车并且车钱由B直接收,我们是买车的C公司,请问,B直接跟我们签车辆买卖合同,我们把车钱转给B,B负责把户从A过给我们,这样操作可以吗?有没有什么问题
好的,下次抵扣的时候,借应交税费应交增值税(进项税 贷应交税费应交增值税(待抵扣进项税
老师,这个对吗
是的,你说的很对的