你好!符合条件的,每月在进项税的基础上多抵扣一部分进项税,比如你当期认证抵扣的进项税税额是100元可以在多抵扣15元也就是115元

一般纳税人现代服务适用增值税进项税加计抵减,本期申报可以直接申报,19年四月至20年八月增值税加急抵减税额吗?因为19年四月至20年八月之前是没有进行加急抵减计提的,这个月开始计提用于理解是否可行?。
老师,公司2017年6月设立,2019年10月开始有销售额并为一般纳税人,是80%收入为现代服务业的企业,进项税加计抵减是从哪个月开始算?
老师,我们是服务行业,4月开始转一般纳税人的,这个加计抵减什么意思,不太理解
老师好,一般纳税人开6%专票做服务的,有个叫 可以申请 加计抵扣 是什么意思?麻烦老师帮忙解释下谢谢
老师你好,我们是做服务的一般纳税人企业,请问下加计扣除是什么意思?对我们有什么好处吗?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,我们代账公司,能越简单化做更好,
老师,粮食储备企业,由集团拨入固定资产,实收资本增加了,需要缴纳印花税吗?
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,我们代账公司,能越简单化做更好,
老师,我需要现金流量表模版一份
老师,我需要一份现金流量表自动计算模版
公司要注销现在有好多应付账款怎么办,没有钱还
销售折旧了3年的一台固定资产设备,怎么做分录啊?
老师,购销合同涉及商品粮的是否缴纳印花税?
保障性租赁住房是否属于保障性住房呢,符合关于保障性住房有关税费政策的公告中印花税免征政策
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具、血压计、血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品,请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1、购买赠品——借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000。2、随平衡车销售赠送时——借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录怎么做?
那只能是一般纳税人抵扣吗,小规模能不能抵 那要怎么抵,申报时填什么表呢
你好,是的,小规模本身进项税就不可以抵扣,所以不想受这制度,有一张单独的报表
哦,那从收到进项票到银行扣款的分录怎么做,小企业会计准则
你好!借库存商品 应交税费应交税费进项税 贷应付账款等