你好, 借:在建工程 200000 应交税费-应交增值税-进项税26000 贷:银行存款226000
请根据所学知识,判断如下业务性质,并完成如下业务的核算。资料1:清华园食品有限公司为增值税一般纳税人。2021年3月2日,公司购入一台不需安装即可投入使用的打印机,取得的增值税专用发票注明的设备价款为30000元,增值税税额为3900元,另支付运杂费327元(其中增值税税额27元),包装费400元,款项以银行存款支付。2021年3月5日,公司购入一台需要安装的搅拌机,取得增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税26000元,以银行存款支付。2021年3月9日,公司进行安装搅拌机,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额3600元。当日,搅拌机安装完毕交付使用。2021年3月15日,公司一次购进了三台不同型号且具有不同生产能力的生产设备A、B、C,共支付款项100000元,增值税税额13000元,包装费1000元,增值税税额130元,全部以银行存款转账支付。假定设备A、B、C均满足固定资产的定义及确认条件,公允价
固定资产初始计量资料1:清华园食品有限公司为增值税一般纳税人。2021年3月2日,公司购入一台不需安装即可投入使用的打印机,取得的增值税专用发票注明的设备价款为30000元,增值税税额为3900元,另支付运杂费327元(其中增值税税额27元),包装费400元,款项以银行存款支付。2021年3月5日,公司购入一台需要安装的搅拌机,取得增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税26000元,以银行存款支付。2021年3月9日公司进行安装搅拌机,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额3600元。当日搅拌机安装完毕交付使用。2021年3月15日,公司一次购进了三台不同型号且具有不同生产能力的生产设备A、B、C,共支付款项100000元,增值税税额13000元,包装费1000元,增值税税额130元,全部以银行存款转账支付。假定设备A、B、C均满足固定资产的定义及确认条件,公允价值分别为45000
2021年3月5日,公司购入一台需要安装的搅拌机,取得增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税26000元,以银行存款支付
2021年3月5日,公司购入一台需要安装的搅拌机,取得增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税26000元,以银行存款支付
资料1:清华园食品有限公司为增值税一般纳税人。2021年3月2日,公司购入一台不需安装即可投入使用的打印机,取得的增值税专用发票注明的设备价款为30000元,增值税税额为3900元,另支付运杂费327元(其中增值税税额27元),包装费400元,款项以银行存款支付。2021年3月5日,公司购入一台需要安装的搅拌机,取得增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税26000元,以银行存款支付。2021年3月9日,公司进行安装搅拌机,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额3600元。当日,搅拌机安装完毕交付使用。2021年3月15日,公司一次购进了三台不同型号且具有不同生产能力的生产设备A、B、C,共支付款项100000元,增值税税额13000元,包装费1000元,增值税税额130元,全部以银行存款转账支付。假定设备A、B、C均满足固定资产的定义及确认条件,公允价值分别为45000元、38000元
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?