你好,你收到的专票的进项税可以抵扣.
企业或一般纳税人在购进货物时,如果是采取的分期付款的方式,那么增值税应该怎么进行抵扣呢?我们公司按照合同约定时间付款,对方按照我们付款金额开具发票,这样请况下,进项发票是否可以抵扣?
我公司一般纳税人生产型企业,外购一批杏鲍菇用于生产,对方开具普通发票,请问,这些发票可以计算抵扣9个点进项税吗
请问我们企业是新能源一般纳税人企业,向对方开具开具9%服务费发票。 请问什么样的发票可以进行抵扣。 怎样合理避税。
我公司是一般纳税人,收到劳务公司开具的人力资源派遣服务费用差额征税专用发票,请问,这个进项税额可以抵扣吗?账务处理可以进成本吗?
老师,请问下对方给我公司进行了清洗和维修了无烟环保熏制机器,对方为一般纳人,说他们是高新企业按6%开具*现代服务*清洗服务费和*现代服务*维修费的发票,可以这样么?不是按劳务13%开具吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
平时我们的活都是外包出去,购买的材料led什么的,可以抵扣进账么。 如果收到13%的材料费,但是我们开出去9%的服务费可以抵扣么。
你好,你的购进专票是可以抵扣的.