你好,不可以抵扣的呢,因为你这边是差额征税
老师请问下现在发现2023年有一份合同少开了一台机子,而且原开的机子单价是按预付款开的,现在要补开这台,单价就高了很多,最正确的做法是怎么处理呢麻烦知道的老师回答下感谢
小规模纳税人 每月:计提销项税 每月借:应交税费应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末:销项税贷方余额需要账务处理吗? 科目余额表显示销项贷方=转出未交增值税的借方
现金流量表的编制公式
精密轴承有限公司收的物流辅助服务*收派的进项发票,应该怎么入账比较合适
老师,甲公司的股东A占股1000万,全部已经实缴,账面显示实收资本1000万,后来A将其股份以0元全部转让给了B,股权转让后甲公司又降资了(股权比例不变),降资之后股东B按照新的注册资本计算股份变成了300万元,那么多出来的700万实收资本应该怎么处理,退的话是退给A还是退给B。
公司贷款时银行说要把这个钱打到销售方的那个账户里。我想问如果我是销售方这个钱怎么处理?本来也没有销售
老师 税局导出来的进项票 没人认领 没人报销 这个怎么做账 有普票和专票
我买了些办公用品,应该是38.98,老板转了我40,多了转给一块多,你要不要给他转回去
老师,含税金额是不是是税前金额
老师,请问,这个月,取消通用申报,这个报表了吗?
支付外包人员劳务费和收取的服务费分别开具发票也不可以吗
那这个是可以正常抵扣的呢