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1、资料:某企业生产过程中发生如下经济业务:(1)生产A产品领用甲材料200000元,乙材料160000元,生产B产品领用甲 材料120000元,乙材料40000元.车间领用甲材料12000元,厂部领用 乙材料400元。 (2)分配工资:应付A、B产品人工工资共计120000元,按A、B产品生产工时 分配生产工人工资。A产品生产工时1000小时,B产品生产工时2000小 时。车间管理人员工资60000元,行政人员工资10000元。 (3)向银行提取现金,发放工资。 (4)计提固定资产折旧,其中:车间16000元,厂部门6000元。 (5)以银行存款支付下季度杂志费6000元。 (6)以银行存款支付水电费,车间2000元,厂部1000元。 (7)按生产工时分配制造费用。(写出计算过程) (8)期初没有在产品,A产品当月全部完工,结转A产品完工产品成本。 要求:根据以上经济业务编制相应会计分录;并计算完工产品的总成本。
(一)间接费用的核算 根据某施工单位本月发生下列有关间接费用的经济业务编制会计分录: (1)分配本月份现场管理人员工资总额20 000元。 (2)施工单位管理用房屋的原值为500 000元,月折旧率为0.3%。 (3)发生固定资产维修费750元,以银行存款支付。 (4)用银行存款支付差旅费交通费2 000元,办公费800元。 (5)办公领用其他材料,实际成本6 600元。 (6)领用一次性摊销的工具500元。 (7)用银行存款支付防暑饮料款3 000元。 (8)临时设施原值为40 000元,预计净残值率为4%,分20个月摊销。 (9)本月份各项建筑工程的直接费为:甲400 000元,乙工程300 000元。按各工程的直接费比例分配间接费用(要求写出计算过程并编制会计分录)。 工程核算对象 直接费成本 分配率 分配金额 甲工程 400 000 0.061 24 497 乙工程 300 000 0.061 18 373 合计 700 000 0.061 42 870 (二)工程计价的核算 某施工企业10月31日收到乙分包单位开出的“工程价款结算账单”,应付工程价款400 000元,可扣回的
利达建筑企业下属的某一项目部2021年11月发生下列有关经济业务:1、以银行存款支付工地燃料费3100元2计提工地现场固定资产折1日费3100元3、应付项目部管理人员工资55000元4领用周转材料400元5、本月有A、B工程两个工程开工,A工程的工资是120000元,B工程的工资是80000元编制间接费用发生的会计分录。按人工费分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
4.20×x年8月1日,某公司自建一条流水生产线,购入为工程准备的各种物资300000元,支付的增值税额为4800元,款项以银行存款支付,物资全部用于工程建设使用生产用材料一批,实际成本为25000元分配工程人员工资70000元,支付其他费用并取得增值税专用发票,注明安装费20000,增值税2000元工程完工并达到预定可使用状态要求:(1)编制购入工程物资时的会计分录。(2)编制工程领用工程物资时的会计分录(3)编制工程领用本企业材料用时的会计分录(4)编制分配工程人员工资时的会计分录(5)编制支付工程其他费用的会计分录(6)编制转入固定资产的会计分录
某项目部2015年8月份发生下列有关经济业务:(1)以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别工程项目直接成本其中:人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求:(1)根据上述资料,编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”,并结出发生额和余额。根据上述资料分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄