你好; 今年做 借银行存款贷在建工程去 ; 冲掉才行的
我公司是安装门禁公司,承包了一个建设项目,为这个项目购买的软件(一个门禁服务管理软件app) ,这个我觉得应该计入工程施工——间接费用,一次计入。但是有的说要计入无形资产,然后摊销,可是这不是为我们公司使用的,而是为了一个门禁安装项目包含再合同中的一个门禁软件管理系统,所以不知道会计分录怎么做,希望老师能够帮我解答一下,细致一点,我是个小白! 这个门禁项目安装用几个月,很短,就是后期有营运支出。和这个软件技术服务。 可是这个无形资产应该是企业所有的,这个不是我们企业所有了,是为了安装门禁而购买的一个软件,搭配着门禁来做的工程项目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后进入固定资产。但是你为项目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老师,可以把这个问题回答的细一点,分录应该怎么做。我想回答的更正式一点行吗?
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
你好,老师,我是建筑安装公司,1、我以前内账没有用软件做账,只记录了流水,我现在买了软件回来,打算从第一笔业务开始做账,公司是去年4月成立的,一年的业务,但是每个月的每个项目进度我没有记录,这种我是不是没办法确认收入?2、我们每个项目是独立核算的,那每个项目收到的进项发票也只能抵扣对应的项目吗?我看了建安业的实操 ,发票这一块没看懂3、我们项目上的买的一些机器,金额几千到一万多不等,我是计入工程施工-合同成本-机械使用费吗?还是先进固定资产然后转入工程施工?也需要累计折旧,这个机器一个项目做完了,可以移到另外一个项目上继续使用,那移到另外一个工地的分录我知道怎么做,那机器的金额我是按折旧后的净值入另外一个项目成本吗?
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
我公司量一人有限责任公司,主营光伏发电,目前投资学校建设光伏发电项目,资金不足,公司股东找了其他几个人把款项打入公司基本户。请问:1、钱已经是不能退回去了,这种情况要怎么规避风险?收到的这种项目投资要计入什么科目方便银行贷款?可以由法人和投资人写一个协议,按投资额后期分配收益吗2、像这种企业,由公司出资去投入建设,发生的费用是先计入在建工程,后期工程完工计入固定资产对吗?
请问:我一个月工资4800,除了公休4天,又请假了7天,这个月我应该拿到多少钱的工资?
以前公司员工一直给他们申报了个税 后来 公司效益不好 也没发全就离职了 那多计提的工资怎么办
法人转账入资实收资本,没有备注投资款,打进去的钱算借款还是实收资本
老师,还是切上面的那个题,现在是答案部分的(3)这个表格中分配律的计算,看不懂分母部分
现在单月算的工资薪酬代扣的个税与税局系统算出代扣的个税不一致怎么回事,有没有办法解决
老师,这道题不是求经营活动净额,为什么要加筹资活动财务费用呢?
老师好 这个科目汇总表我不清楚是要写哪些科目上去 是全部写上去吗 还有我不知道那些要写 哪些不用写 请老师帮忙解答一下谢谢
公司的老板也是歌手,在美容室开的"生活服务服务费"发票2万,要怎么入账
老师申报表上应补退税是补差额的钱是正数,预缴税款是负数,附加税也都是负数, 报表是小规模纳税人的
国家企业信用信息公示系统,资金数额填什么?
这个鉴定费不是计入管理费用吗
可不可以直接在今年的账本上,贷 在建工程 借 管理费用,汇算清缴不调整了
你好; 你之前不是做到了在建工程去 了吗。 说明你成本多做了。现在退回来要冲成本的
科目记错了,我上面的分录可不可以
你好; 如果你做错 就调整一笔 比如借管理费用贷在建工程 ;摘要写调整某凭证号
那账在今年账簿调整了,汇算清缴调不调减,
是的 。 这个要调减的
那我都在今年的账上入管理费用了,还要在汇算清缴调减吗,我们不是房地产企业,在建工程不影响营业成本
你好; 你22年做的 哇。 你要走以前年度损益调整去; 如果想21年年报报调减的话
鉴定费是2021年入的在建工程,22年我想调整入管理费用,请问按我上面的分录直接做可不可以,或者我应该怎么做
你好; 22年直接做费用 就是22年 的利润 影响了。 你现在 直接做22年的话; 到时就得23年汇算处理的
那我现在账上做 借 以前年度损益, 贷 在建工程,同时纳税调减,是不是这样处理
你好; 这样的话就可以在21年去处理 调减的 对的
那我现在不改,以后改还可不可以,我也不确定这个鉴定费属不属于管理费用
你好; 现在改呗; 你不是 21年要年报了吗
调减填在调整明细表哪里
你好; 扣除类项目 ;其他里面去写
纳税调增是不是不用调账,只有调减要
你好 ; 是的。 只需要调整表格 ; 你账上自己处理下 走以前年度损益调整