同学,你好 红字冲之前的分录,来的发票重新做分录

入库单暂估入库的,已经领用到生产成本了,变成库存商品,后期发票来了发票金额不对怎么处理,那我库存商品的单价不就不对了嘛?
我们单位原材料都是暂估入库的,我们已经变成产成品做了主营业务成本,后期发票来了,金额不对,吨位对的,我现在怎么做账?
暂估的库存商品已经卖掉了,后期来的发票金额不对,我现在怎么处理?
老师 请问 3月暂估的商品当月已经结转成本了,现在没有票,要红冲掉 账务处理怎么处理啊? 暂估入库的分录 借 库存商品 贷 应付账款—暂估 结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品 红冲的账务处理怎么弄啊
账上已收到发票的库存商品已经结转完了,期末结转了暂估的库存商品,后续账务如何处理
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
*计算机配套产品*计算机配套产品及耗材*i1600喷头盖 老师,这个进项品名怎么报关
老师,老板为了减少利润,给每个员工都做了季度,半年,年终奖金,而且发的金额都比较高,发完以后,员工都还给老板私人了,这种会有什么风险吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师房地产开发企业和非房地产转让其开发的房地产在计算土地增值税的时候有什么不同
公司购买绿植,计入什么科目
三月份发一月份工资,申报一月份个人所得税的时候需要一起申报吗
原材料到货需卸货,产生的卸货费和运费都计入哪个会计科目?
冲之前所有的分录还是暂估的一笔?我直接借库存商品,贷银行存款;借主营业务成本;贷库存商品,现在怎么冲?
同学,你好 借库存商品 负数 贷银行存款 负数; 借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数
就是把这个分录产生所有的分录都做一遍?
同学,你好 嗯嗯,是的
那跨年了怎么处理?
怎么冲?怎么冲?
同学,你好 分录一样的