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老师,每月根据火车票、机票行程单等计算出的进项抵后如何入账?会计分录如何写?

2022-04-15 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 15:36

同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款

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快账用户5132 追问 2022-04-15 15:41

如果火车票机额500元,报销款500元,按票面计算的进项税额500/(1+9%)*9%=41这个金额如何计账

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快账用户5132 追问 2022-04-15 15:42

这个按票面计算的进项税额是不用报给付报销的,只是用来抵税的,应该如何做分录

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:43

同学,你好 借:管理费用-差旅费459 应交税费-应交增值税(进)41 贷:银行存款500

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快账用户5132 追问 2022-04-15 15:46

报税时如何处理?会计分录

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:48

同学,你好 填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》第8b栏“其他”“税额”列,

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快账用户5132 追问 2022-04-15 15:50

如果前期做账报时:借:管理费用-差旅费500,贷:银行存款500,月末计报税计算进项抵扣41.这个账要如何调?

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:50

同学,你好 借:应交税费-应交增值税(进)41 借:管理费用-差旅费 -41

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快账用户5132 追问 2022-04-15 15:51

用计算的税额冲抵差旅费,这样一说就明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:52

不客气,满意请5星好评,谢谢

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快账用户5132 追问 2022-04-15 15:53

因为日常做账时都是这样,等到月末或下月末才想起这个可以计算抵税,但不知账务如何处理,现终于明白了

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:55

嗯嗯,明白就好,祝工作顺利!

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同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款
2022-04-15
你好 (1)借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目 (2)借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2021-08-03
你好,如果本月不打算认证的话,先计入待抵扣进项税。认证的时候,借应交税费-应交增值税-进项税,贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税。
2025-04-02
你好同学 借银行存款10000 贷:应收账款10000 借资金结存 10000 贷:事业预算收入10000
2024-05-04
你好 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-06-11
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