同学你好 这个可以享受的
个税申报本期收入之前是报实发工资要更正为应发工资,从今年4月开始,但中间有人员已离职,提示离职人员未享受专项扣除,之前月经有享受,但因离职已不累计专项附加,造成本月预填未享受,请按政策规定计算和填写扣除数,要怎么办
老师,我们单位有个员工之前离职,现在我又把他弄成正常了,系统提示说离职人员未享受专项他附加扣除,之前月份享受专项附加扣除,但因离职,已不继续累计专项附加扣除,造成本月未享受 但之前我也没给他申报专项附加呀 这怎么回事 怎么处理
请问申报综合所得提示离职人员未享受专项附加扣除要怎么处理啊?
离职人员未享受专项附加扣除之前月份有享受……这样怎么导致要全额交个税怎么弄啊
老师,公司申报个税时候显示,离职人员未享受专项扣除,之前有月份享受已不继续累积专项扣除,造成本月预填未享受,怎么解决
老师,企业所得税汇算清缴中的资产折旧摊销调整明细表没有要调整的是不是就不用填写?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
是不是把离职日期删了,重新填入职日期啊?
同学你好 现在先不要改 你申报完之后再改成离职的
这是离职之后又重新入职的?
同学你好 不是 你状态更改需要最后一次工资申报完之后才可以改