一、在税法上需要确认收入,计算增值税,属于外购货物用于集体福利,是视同销售行为。 二、你在账务处理上可以按税法的规定处理。直接计算收入,计算增值税,最后结转对应的成本。这个财务上核算的收入与税务申报表的增值税申报表的收入一致
老师好,外购的货物用于集体福利在增值税和企业所得税分录上不能看出企业所得税视同销售吧,在申报企业所得税时怎么处理呢?
外购的货物用于集体福利的时候是不是账务处理上不体现收入确认,只在企业所得税汇算清缴的时候调增收入啊?还是怎么处理?
理解不了这个,理论上学习外购货物用于职工福利,对于增值税而言是不能抵扣进项,对于所得税而言,不管是外购还是自产的货物用于职工福利,都要确认收入,可是实际账务处理中,我们外购的货物比如月饼,我们都是直接借,管理费用等,贷银行存款,从来没有做过收入这个科目,是不是理论得现实生活中不存在呀,学的都不知道怎么做账了
老师,是不是账务处理体现到营业外支出的,像什么行政罚金,税务滞纳金,还有应收账款坏账准备等等这些体现在营业外支出,到明年汇算清缴时候不能作为企业所得税税前扣除,但是我的账挂营业外支出账务处理应该没问题哈。
外购的货物用于集体福利,在增值税上不需要视同销售,在所得税上需要视同销售,这部分收入是不是属于税会差异?需要在汇算清缴时调增?
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这两种处理
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这两种处理方法哪个正确
取得的是专票
这两种处理方式,一种是取得普通发票,一个是取得专用发票的分录
取得专票的时候不能走费用科目吗?
取得专用发票,需要认证发票走进项税额,最后进项税额不能抵扣,直接需要做进项税额转出处理,最后做费用成本或费用