借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。开票时把这个分录红冲。再做一笔这个分录。
确认未开票收入怎么做分录?下月把发票开出来又要怎么做分录?谢谢了
请问下,未开票收入要怎么做分录?次月开出票后又要怎么做分录?
老师好无票收入怎么做分录?以后又开票了又怎么做分录
请问采购50000元货到票未到怎么做分录次月票收到税金5752.1元又怎么做分录?
请问收款时做了未开票收入,后来又要开票,分录怎么做
老师,国际货物运输代理的增值税是免税的,那所得税免吗?
几个工作表如何一次性设定表头?
老师,就是我们的一家公司A给另外一家公司B提供服务,B打款给A,那么A在收到款项时 如何入账,暂未签订合同暂未给开票 只是单纯收到款项 预收账款吗
请问2024年的普票误记成了,借:管理费用,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,今年6月发现了,如何做调整分录
收到费用发票,18套空调,可以怎么入账?能一半入费用一半入资产吗
老师,您好!请问收到了回款,坏账准备转回需要附什么附件吗?
我们是做手机销售的,供货商那边跟我们对账是按照我们的订单和打款对账,而我们这边就涉及到,一次的订单可能分好几批穿插着到货,我们这边库管是按照到货入账,这样的话,就导致我们的账跟供货商那边对不上,请问这样的账,我这边还怎样做比较好,谢谢老师
公司请拍摄团队过来为公司产品拍照然后放到网站,请问这个费用如何分录凭证
出口货物有进项发票,但是不想退税了。发票名称跟报关单不一致可以享受免税吗
老师,我们是代理记账公司,向员工培训怎么申报个税、生产经营所得、企业所得税,应该讲什么 呢,申报流程他们都知道的
那,如果当月申报的工资表,与实际发放的工资人员不一致时,要怎么处理?
不同的问题,请重新提问。