你好 借:原材料 170000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)28900, 贷:预付账款170000%2B28900 借:预付账款170000%2B28900—196000,贷:银行存款 170000%2B28900—196000

某企业购进材料技实际成茂算,企业发生以下材料购进业务:()从本地购进甲材料批,价款80000元增值税额13600元发票账单等结算凭证已收到,材料已验收入库,货款已全部支付。(2)从外地购进乙材料-批,价款10000元,增值税25500元,发生的运输保险费450元,运费12000元,按7%扣除进项税额,货款及运杂费以银行存款支付,材料尚未收到。(3)_上述购进的乙材料运到验收入库。(4)从外地购入丙材料一批,材料已验收入库,但结算凭证至月末仍未到,货款尚未支付,该批材料暂估价为180000元。(5)丙材料的结算凭证在下月收到并付款,根据结算凭证,该批材料的价款为175000元,增值税29750元,供货方垫付的外地运杂费15000元,其中运费中准子抵扣的增值税进项税额为840元。要求:根据以上经济业务编制会计分录。
企业收到武昌公司发运的a材料材料已经入库。该批材料的买价170000元,增值税进项税额为28900元,除冲销原预付货款为196000元外,不止部分用银行存款支付。这个会计分录怎么写?具体怎么算呢?
企业收到武昌公司发运的a材料材料已经入库。该批材料的买价170000元,增值税进项税额为28900元,除冲销原预付货款为196000元外,不止部分用银行存款支付。这个会计分录怎么写?具体怎么算呢?
某企业购进材料按实际成本核算,企业发生以下材料购进业务:()从本地购进甲材料批,价款80000元增值税额13600元,发票账单等结算凭证已收到,材料已验收入库,货款已全部支付。(2)从外地购进乙材料一批,价款150000元,增值税25500元,发生的运输保险费450元,运费12000元,按7%扣除进项税额,货款及运杂费以银行存款支付,材料尚未收到。(3)上述购进的乙材料运到验收入库。(4)从外地购入丙材料-批,材料已验收入库,但结算凭证至月末仍未到,货款尚未支付,该批材料暂估价为180000元。(5)丙材料的结算凭证在下月收到并付款,根据结算凭证,该.批材料的价款为175000元,增值税29750元,供货方垫付的外地运杂费15000元,其中运费中准子抵扣的增值税进项税额为840元。要求:根据以上经济业务编制会计分录。
.企业收到华建厂发运来的、前已预付货款的丁材料,尚未验收入 库,随货物附来的发票注明,该批丁材料的价款50000元,增值税 进项税额8000元,除冲销原预付款30000元外,不足款项立即用银行存款支付。
供货企业自查表中 自产产品情况该商品耗用主要原材料进项金额:是金额还是进项税额
请问简易报关能退税吗?
老师你好:外经证是按开发票预缴还是按实际收款时预缴
医疗行业,刷医保卡,然后重复收费被医保局要退回,是冲减收入,还是这部分退回的计入营业外支出?客户不会来补钱
报关出口是A抬头,实际收款是A抬头境外相关的B公司,到时候能冲账吗
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
谢谢老师。
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,你写的不是是错了
请问错误的地方是哪里,正确的应当是什么,麻烦指出来,谢谢