请计算该厂4月进项税额。 200000*6*0.09+22.68*100000

2、某烟草公司(一般纳刷人)2022年4月购进如下:从农民手中购进烟叶200000斤每斤16元,一半用于销售,一半用于生产卷烟;从烟草公司(一般纳税人)购进烟叶120000斤用于生产卷烟,取得增值税专用发票上注明销售额252万元,税额22.68万元。要求:请计算该厂4月进项税额。
2.A卷烟2019年8月份发生如经济务: (1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为 10 万元,增值税进项税额 1.3 万元。↓ (2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额 5200 元。↓ (3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400 元。↓ (4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100 箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。↓ (5)B烟厂无同类烟丝销售价格。↓ 要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为AB烟厂做相关的账务处理。(20分)←
A卷烟厂2019年8月份发生如下经济业务:(1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税进项税额1.3万元。(2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额5200元。(3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400元。(4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。(5)B烟厂无同类烟丝销售价格。要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为A.B烟厂做相关的账务处理。
2.A卷烟厂2019年8月份发生如下经济业务:(1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税进项税额1.3万元。(2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额5200元。(3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18万元,增值税进项税额23400元。(4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项已存入银行。(5)B烟厂无同类烟丝销售价格。要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为A.B烟厂做相关的账务处理。
A卷烟厂2019年8月份发生如下经济业务: (1)8月5日,购买一批烟叶,取得增值税专用发票注明的价款为10万元,增值税进项税额1.3万元。 (2)8月15日,将8月5日购进的烟叶发往B烟厂,委托B烟厂加工烟丝,收到的 专用发票注明的支付加工费4万元,增值税进项税额5200元。 (3)A卷烟厂收回烟丝后领用一半用于卷烟生产,另一半直接出售,取得价款18 万元,增值税进项税额23400元。 (4)8月25日,A卷烟厂销售卷烟100箱,每箱不含税售价5000元,款项己存入 银行。 (⑤)B烟厂无同类烟丝销售价格。 要求:计算该厂当期应纳的消费税税额并分别为A.B烟厂做相关的账务处理。
公司以前用的房子,是老板个人的,没有收租金,也没有开发票,现在公司想注销,会不会被检测出没有房产税的发票?注销前补开一张房产税发票,可不可以?房子今年3月份被老板卖了,房照已经不是老板的名了,想开前几年的租房发票,能开吗?
你好老师一个经营者用自己的名字注册了6家超市这样流水会不会过大 6家超市在同一个城市地址在不同的地方这样会不会有问题 比如每个户开发票金额每个季度大概是20万 还有有的银行账户每个月总进账100多万每个月付出去货款也有100多万 一般这6个个体户的不开票收入就进到一个公户里面了100多万也在这用这100多万付货款这样的流水在一年里过大吗?现在是核定征收的会不会给合并查账征收一小规模-般纳税人
老师,麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊,薪金申报那个表
老师就是公司的每天的过磅收入,每次都几十的,老板说收到私人里面去,对吗?
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
老师,请问一下,我们是小规模企业,给别的企业代工的,赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票,代账公司没有红冲,也没有做账,今年公司把账收回来自己做账了,重新补录2025年的凭证,发现了代账公司多开的这账加工费发票,且增值税已经在2025年度申报了,我们在重新录入凭证的时候,要怎么处理这张发票,挂什么科目呢
各位老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? 工程施工的填不
请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗? (是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
老师 请教一下,季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬,我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗?
公司请个人律师打官司,律师的差旅费怎么支付可以入账扣除,首先律师开不了发票,也没办法做个税申报