你好 你没有认证发票,就不需要进行账务处理的
如是6月份的发票是代认证状态 到了7月底做账时候还是未认证状态 7月份的发票也是待认证状态 这个是不是就得等到8月底做凭证手机再做认证6月和7月的进项发票 然后连上8月份的进项税额一起结转吗
请问老师,3月份,没有认证进项发票,是不是3月份就不用把进项发票做账了,等认证时候再做账就行了
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
老师 待认证进项税额就是进项发票还没有认证就做账了是吗 认证完还用再做会计处理吗
老师,我想问一下,就是我发现就是我前面的会计他是,假如是一月份发票开过来了但是1月份不付款,3月份付款的时候他在做账。就是发票来了,先不挂账嗯,增值税专用发票也不做认证,直到付款那一月再做账,再认证,但是这就不符合权责发生制了!
老师请问是当月认证才能在当月做账的是吧
是的,我自己也是认证的时候才做分录的
好的早上谢谢老师回复
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