借管理费用、 应交税费,待认证、 贷银行存款,可以这么理解。

老师,进项未认证做在待抵扣进项税额科目可以吗?还是必须做在待认证进项税额
老师,请问我从供应商处取得的进项发票,还没有进项认证,做凭证应该是待抵扣进项税额,还是待认证进项税额,两者怎么区分呢?
老师 在记账时进项发票还未认证 做待认证进项税额 请问老师这个待认证进项税额的分录是不是就可以了解 还用再做会计处理吗
老师 待认证进项税额就是进项发票还没有认证就做账了是吗 认证完还用再做会计处理吗
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
@董孝彬老师我好像突然又懂了,尴尬到家了也是
10月份缴纳的印花税,打出完税证明,10月份缴纳了能查到,怎么11月份查不到缴纳的印花税完税证明了
10月进项税有2536.72,销项税有38.14,进项税额转出有1285.5。这些月底怎么结转?全部结转单应交税费—未交增值税里面吗?
老师,公司在58发布招聘董事长助理岗位的花费请问计入设么科目?
老师,公司跟公司借支,但可能会连续借,能直接做一份借支合同,但用于连续借支吗
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
采购商品一个月货运费未付怎么做账呢
我是设计类公司主营的是设计费,营业进的设计费记什么科目,
老师,公司有两套账,内账和外账,那比如年底了,公司分红。外账核算的都不是真实的利润,那怎么分呢?
朴老师,我是事业单位学校会计,我学校用基本户支付了一笔手续费,年底在用0余额账户的钱还这笔钱,会计分录如何写
老师 刚才领导给我一个工程款的分录 说让我2月份做 借:预提费用 应交税费-进项税额 贷:银行存款 请问老师 这是什么意思呢
好,预提费用现在已经取消了,你这个发生的是什么业务。
老师 我们是房地产开发 是不是可以预提 付的工程款
那这笔预提是不是就有附件和银行存款 是不是应该没有发票
那就做开发成本里面的 预提费用,这个已经取消了,不允许做了。
老师 我是刚来 我看之前的凭证 都是待认证进项税额 我们的增值税我看是预缴的 不是销项减进项 请问老师 做的待认证进项税额什么时候做进项税额认证的分录呢
在你的勾选平台里面勾选了这个发票之后,借应交税费,应交增值税进项, 贷应交税费,待认证