你好! 甲方12.4借应收账款20340 贷主营业务收入18000 税2340 12.8借银行存款20340-360财务费用360 应收账款20340

甲公司2021年12月1日,向乙公司赊销商品100件,每件原价1000元,由于是批量销售,甲公司同意给A公司20%的商业折扣,增值税率为13%,现金折扣条件2/10,1/20,N/30(现金折扣不考虑增值税);乙公司将商品作为库存商品核算。乙公司12月8日支付了全部款项。编制以下会计分录:甲公司12月1日第1空12月8日第2空乙公司12月1日第3空12月8日第4空第1空:第2空:第3空:第4空:你好,要过程和最终答案,因为系统有差错,谢谢
甲公司为增值税一般纳税人,2021年12月4日向乙公司销售一批商品,发票注明不含税价格20000元,税率13%,成本12000元。由于批量销售,甲公司决定给予10%的商业折扣,同时合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定现金折扣不考虑增值税),乙公司12月8日支付款项。甲公司2021年12月4日:第1空第2空2021年12月8日:第3空乙公司2021年12月4日:第4空2021年12月8日:第5空第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:麻烦要过程和最终答案,谢谢
东方公司于3月1日销售商品一批给西方公司,价款50000元,增值税6500元,该商品成本为20000元。给予现金折扣条件:(2/10,1/20,n/30),(假定现金折扣不考虑增值税)。西方公司收到该商品作为材料核算。编制以下会计分录:东方公司:(1)3月1日(两笔分录)第一空和第二空(2)若3月5日收款:第三空(3)若3月18日收款:第四空(4)若3月25日收款:第五空西方公司(5)3月1日第六空(6)若3月5日付款:第七空(7)若3月18日付款:第八空(8)若3月25日付款:第九空第1空:第2空:第3空:第4空:第5空:第6空:第7空:第8空:第9空:麻烦要最终答案和过程,谢谢
甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。5月1日,向乙公司销售商品一批,合同约定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30(计算现金折扣时不考虑增值税),开出的增值税专用发票上注明的价款为1000万元,增值税130万元,该批商品的成本为700万元。商品已经发出,符合收入确认条件,甲公司于5月15日收到上述款项。写出5月1日销售时和5月15日收到货款时的分录。第1空:第2空:第3空:
2.分录题甲、乙公司均为增值税一般纳税人,甲公司2020年9月1日向乙公司销售A商品一批,价款100万元,A商品适用的增值税税率为13%;由于是成批销售,甲公司给予客户5%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为(2/10,N/20),且计算现金折扣时不考虑增值税:该批商品的成本为80万元,当日A商品发出,客户收到商品并验收入库。甲公司基于对客户的了解,预计客户10天内付款的概率为90%.10天后付款的概率为10%。2020年9月8日,收到客户支付的货款并存入银行。要求:①编辑甲公司2020年9月1日销售和结转成本的分录;②编辑甲公司202年9月8日收到货款的分录;第1空:第2空:
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
乙方12.4 借原材料18000 进项税2340 贷应付账款20340 12.8借应付账款20340 贷银行存款18000-360 财务费用360 谢谢
你好这好像只有四个分录,2021年12月4日是第一个空和第二个空,2021年12月8日是第三个空,以公司2021年12月4日是第四个空,2021年12月8日是第五个空
你好你说的空是填什么数据呢,不知道你要的吗答案是什么问题!
但我这个分录是完整的哦,你这个分录写下就会填了
一共有五个分组,我全填了,还差一个
还差那个呢同学,你的括号到底填什么数你又不讲