你好,通常是银行存款科目
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
请问一下,之前的会计把那个期初数设置成了负数,导致后期的资产负债表中的资产类科目其它应收的余额是负数,我从期初设置那里调整过来了,也试算平衡了,那么我这样调整过来对后期的一些数据比如银行存款等其它科目的数据会不会有影响啥的?
请问老师,新成立的公司由于资产负债表不能填写0,但是又没有数据申报,请问如填写货币资金0.01,那么在哪个科目填写才会平衡?
会计小白请教老师,我有预付账款这个科目,在填入资产负债表时,哪个科目的数据跟它是相互平衡的吖?我都搞不懂怎么去填那个资产负债表的数据
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
所得税报表,实际支付给员工的应付职工薪酬是不是填应付职工薪酬借方本年累计数
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老师,我司有个租客,9月付了10月的租金给我们,我在哪个所属期申报增值税和房产税呢?
我司25年出口的有报关单的数据,但是采购发票没有收到,所以我就没有开具销项发票,税务没有确认收入,这个在税务和海关上会有疑点跳出来吗。
分公司可以独立卖资产吗
公益性捐赠只能汇算清缴后扣的是?分类所得? 可以在汇算前预扣也可以在汇算后扣的是?
一点下载后,成乱码,打不开怎么办
企业所得税缴费分录可以不做计提直接缴费吗?
老师,我上个月是在网页版申报个税,这个月在扣缴端申报,出现了这个提示,我还重新用网页版申报行不行?这要一个一个改是不是很麻烦?
老师你好,公司为小规模纳税人由总分公司所得税合并到总公司申报,请问分公司盈利1万多所得税应该交592块多。请问老师是合并到总公司一起计提还是总分公司分别计提
老师,可是银行存款是负数吖?我怎么填入资产负债表呢?银行存款是属于货币资金科目吧
你好,银行存款是属于货币资金科目。 银行存款是不会出现负数余额的,出现负数了说明有错误
老师,我知道啊。 所以我就想问:在资产负债表里,怎么去平衡这个预付账款的数据吖?
你好,预付账款增加,相应的货币资金减少,这样就平衡了啊
老师,不是说资产负债表里不允许出现负数吗
你好,货币资金是不允许出现负数啊 你预付了款项,说明货币资金有余额足以支付这个预付货款啊
老师,请原谅我这个会计小白不太明白你的意思麻烦老师能否具体讲下,货币资金付出了预付账款,不是只填期末余额吗?
你好,是填写余额啊 预付账款余额增加,货币资金余额减少啊 比如没有支付之前货币资金是10万,预付了款项1万 那么预付账款是1万,货币资金余额就变成了9万啊
可是之前货币资金只有一万,中途要用到对公转账了,才转进去,然后又转出去了。最后就只剩余额了,像这样怎么能使平衡表平衡呢 我就懵圈了
你好,之前货币资金只有一万,那你预付账款的 金额是多少呢?
老师,之前公司开户对公账户,就存了一万进去,后面要买设备,又存了2万进去,所以这个预付账款就是3万了,单项的会计分录我会做,就是这个资产负债表里要填的数据,我就懵圈了,因为填进去的数据都不能使平衡表平衡
你好,之前公司开户对公账户,就存了一万进去,后面要买设备,又存了2万进去 所以这个预付账款就是3万,借:预付账款,贷:银行存款 这个时候就是预付账款3万,银行存款贷方3万 根据你的描述,预付账款余额就是3万,银行存款余额就是0了