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Q

事业单位现在要把历史遗留下来的往来科目余额清理掉,请问对方科目是用以前年度盈余调整吗?中间需要通过其他会计科目吗?

2022-04-19 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 10:44

同学您好,清理往来款,再得到正式的批复后,就用以前年度盈余调整就行了,不需要中间通过什么其他的会计科目过度,您的理解是正确的,分录为: 借:以前年度盈余调整   贷:其他应收款 或者, 借:其他应付款   贷:以前年度盈余调整

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快账用户3823 追问 2022-04-19 10:46

转到以前年度盈余调整后还要做其他处理吗?年末怎么结转?

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齐红老师 解答 2022-04-19 10:49

需要的,就是年末结转即可, 年末, 借:以前年度盈余调整   贷:本期盈余 借:本期盈余   贷:本期盈余分配 借:本期盈余分配   贷:累计盈余 以上三个分录,也有可能借贷相反,看以前年度盈余调整的科目余额决定

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同学您好,清理往来款,再得到正式的批复后,就用以前年度盈余调整就行了,不需要中间通过什么其他的会计科目过度,您的理解是正确的,分录为: 借:以前年度盈余调整   贷:其他应收款 或者, 借:其他应付款   贷:以前年度盈余调整
2022-04-19
同学您好,正在解答,请您稍后
2023-12-24
同学您好, 4、(1)借:业务活动费用   50                贷:应付职工薪酬   50 (2)借:应付职工薪酬   50            贷:零余额账户用款额度   50 借:事业支出   50    贷:资金结存—零余额账户用款额度   50 5、(1)结转收入, 借:财政拨款收入   4        事业收入   5        附属单位上缴收入   1        经营收入   7        其他收入   3    贷:本期盈余   20 (2)结转费用, 借:本期盈余    13    贷:业务活动费用   3           单位管理费用   2           经营费用   3           所得税费用   4           其他费用   1 (3)借:本期盈余    7    (20-13)             贷:本年盈余分配   7 6、以下分录的数字单位为万元, 借:本年盈余分配   7        无偿调拨净资产   25        以前年度盈余调整   23        专用基金   18    贷:累计盈余   73
2021-11-23
同学你好,那就根据你以前入账了什么科目,就调到贷方
2021-07-27
你好,同学 如果未来不付款,现在核销余额的话,要冲掉的,用以前年度损益调整科目
2024-04-12
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