借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款 借管理费用负数

老师您好,我想请问下首年的税控系统金税盘费用160和税控系统技术技术维护费280入账的会计分录是怎么做的
支付税控系统及技术服务费:借:管理费用-税控系统及技术服务费。贷:银行存款 实际抵扣的时候做:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 还是抵扣的分录在支付时一起做,应交税费借方有余额?
老师,一般纳税人,税控系统技术服务费全额抵扣,做分录,怎么做最简单方便?
您好,抵扣税控系统每年的技术服务费分录怎么做啊
支付税控系统技术服务费怎么做会计分录
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
选项A,不是不影响损益吗?
那意思科目余额表减免税款会一直有余额吗?
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款 结转了就没有余额的。
那借方是不是就有余额了
转出未交增值税借方有余额,你结转到转未交增值税不可以吗?你都不结转吗?你的销项和进项不结转。
说一下你的销项和进项结转到哪个科目里面的。
单位没有设置未交增值税,…
你好,你的销项和进项结转到哪个科目里面?