借管理费用,办公费贷银行存款 需要抵扣借应交税费,应交增值税减免税款 借管理费用负数

您好,抵扣税控系统每年的技术服务费分录怎么做啊
老师您好:技术服务费抵扣税费后的会计分录怎么做?我未抵扣前做的会计分录是:借管理费用 贷银行这款
请问可以抵扣的税控技术维护服务费怎么做账
支付税控系统技术服务费怎么做会计分录
老师,去年交的今年的税控盘技术服务费,这会月抵扣分录如何记,谢谢
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
那意思科目余额表减免税款会一直有余额吗?
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税减免税款 结转了就没有余额的。
那借方是不是就有余额了
转出未交增值税借方有余额,你结转到转未交增值税不可以吗?你都不结转吗?你的销项和进项不结转。
说一下你的销项和进项结转到哪个科目里面的。
单位没有设置未交增值税,…
你好,你的销项和进项结转到哪个科目里面?