您好 借:固定资产清理60000 借:累计折旧40000 贷:固定资产100000 借:银行存款 90400 贷:固定资产清理 80000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 10400 借:固定资产清理 3000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 390 贷:银行存款 3390 借:固定资产清理17000 贷:资产处置损益 80000-60000-3000=17000

A公司出售不需要设备,设备原价60000元,已提折旧15000元,出售收入40000元。已开出增值税专用发票,增值税税率13%,出售所得存入银行,发生其他清理费用1800元,用银行存款支付,清理完毕结转清理净损益。 要求:根据上述业务,编制会计分录
1.8月企业出售一台设备,原价为680 000元,已提折旧为200 000元,已提减值100 000;银行存款支付清理费用为6500元,增值税390元;出售收入为450 000元,增值税为58500元收到存入银行。 2.9月企业报废超龄使用的设备一台,原价为90000元,预计残值收人为8000元,预计请理费用为4 00元。报废时以银行存款支付清理费用为8000元,增值税为480元,残值估价为10000元,验收入库。 要求:根据以上资料编制会计分录。 1.出售设备: (1) (2) (3) (4) (5) 2.报废超龄使用的设备: (1) (2) (3) (4)
3.甲公司于2018年6月出售一台不需要的旧设备(2009年以后购入),原价为3000000元,已计提折旧600000元,未计提减值准备,实际出售不含税价格为2000000元,开具的增值税专用发票注明增值税260000元,已通过银行收回以上价款。用银行存款支付清理费用,取得的增值税专用发票注明清理费用20000元,增值税2600元。 【要求】 (1)编制将固定资产注销的会计分录。 (2)编制支付清理费用的会计分录。 (3)编制收回出售固定资产的价款的会计分录。 (4)编制结转清理收益的会计分录。
要求:根据下列经济业务编制会计分录企业出售设备,原价100000元,已提折旧40000元,开出增值税专用发票,售价80000元,增值税10400元,支付拆卸清理费用3000元,增值税390元,救项全部用银行存款结算
根据经济业务编制会计分录:出售一栋办公用房,原价15000000元,已提折旧11000000元,不含增值税的出售价款为10000000元,清理费用支出60000元(未取得增值税专用发票),房屋已清理完毕。收支均通过银行存款
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧