借固定资产清理400万 累计折旧1100万 贷固定资产1500万 借银行存款1000万 贷固定资产清理1000/1.09 应交税费应交增值税销项1000/1.09*9% 借固定资产清理6万 贷银行存款 借固定资产清理1000/1.09-400-6 资产处置损益

要求:根据下列经济业务编制会计分录企业出售设备,原价100000元,已提折旧40000元,开出增值税专用发票,售价80000元,增值税10400元,支付拆卸清理费用3000元,增值税390元,救项全部用银行存款结算
2.长江公司有关业务如下(增值税税率为13%):(1)购进一批材料,准备用于产品的生产,材料的不含税价款为100000元,款项尚未支付,开出一张期限为3个月的银行承兑汇票。(2)销售商品一批,不含税的价款为500000元,款项已经收到存入银行。(3)开出支票上交增值税,金额为60000元。(4)本月因自然灾害盘亏材料一批,不含税的价款为10000元。(5)本企业有批材料转用于在建工程,不含税的价款为40000元。(6)转让专利权,其转让收入为15000元,账面上摊余价值为3000元,转让收入已存入银行,增值税税率为6%。(7)出售一栋办公用房,原价为15000000元,已提折旧11000000元,出售所得收入9550000元,清理费用支付60000元,房屋已清理完毕,收支均已银行存款收付(假定不考虑增值税)。要求:根据以上经济业务编制相关会计分录。
2.长江公司有关业务如下(增值税税率为13%):(1)购进一批材料,准备用于产品的生产,材料的不含税价款为100000元,款项尚未支付,开出一张期限为3个月的银行承兑汇票。(2)销售商品一批,不含税的价款为500000元,款项已经收到存入银行。(3)开出支票上交增值税,金额为60000元。(4)本月因自然灾害盘亏材料一批,不含税的价款为10000元。(5)本企业有批材料转用于在建工程,不含税的价款为40000元。(6)转让专利权,其转让收入为15000元,账面上摊余价值为3000元,转让收入已存入银行,增值税税率为6%。(7)出售一栋办公用房,原价为15000000元,已提折旧11000000元,出售所得收入9550000元,清理费用支付60000元,房屋已清理完毕,收支均已银行存款收付(假定不考虑增值税)。要求:根据以上经济业务编制相关会计分录。
出售一栋办公用房,原价150000000元,已计提折旧11000000元,出售所得收入(不含税)9550000元,清理费用60000元,房屋已清理完毕,款项通过银行办理,出售不动产9%
根据经济业务编制会计分录:出售一栋办公用房,原价15000000元,已提折旧11000000元,不含增值税的出售价款为10000000元,清理费用支出60000元(未取得增值税专用发票),房屋已清理完毕。收支均通过银行存款
老师好,请问老师,我2月份冲销1月份暂估,给多冲了600万,我是现在发结账回去调整,还是在3月份账务里调整嗯
老师好,公司有部分房屋出租,按用电量给租户开具水电费发票。工商年报申报水电费一栏填写的金额应该不含租户的水电费吧?
老师,现在还能不能开劳务*维修服务费的发票了?
@朴老师,我是刚刚咨询自筹资金和进项税额的同学,我的追问次数用完了,您说的不用结转了意思是增值税不用结转了,但是进项税额还是冲减自筹金额是么?也就是:借方 自筹 贷方:进项税额;不然无法拆分出来项目的支出是不是,但是增值税进项税额不需要在账上面结转了这样可以么,是不是就不符合增值税结转的规定了,那样销项也一直在账上面挂着,或者销项和进项结转到未交里面不准确和申报的?这样可以么?
当年误计入固定资产,现在调账至费用,这种需要提供什么原始凭证吗?
老师您好,没有经营的公司,好多年都没有经营每个月零申报了个税,每季度申报增值税和财报,还有年报都做了,现在只申报个税其他的不申报了不管了行不行啊
老师,请问我司出租土地双方签订合同中有写明用于农业开发,是不是开票可以免税
老师我要统计去年一年交了多少税,在哪里统计
付员工工伤赔偿款怎么做
老师,期望报酬率和必要收益率是不是一样的?这分别是代表投资者和筹资者吗,这个g+D1/P求出来的这个是谁的,是什么意思?
老师您好,贷固定资产清理1000/1.09中的1.09是怎么来的呢
一般纳税人税率一般计税9%
资产处置损益后面的内容是什么呢
资产处置二级科目固定资产清理