你好,开了负数发票应该给你们的。
销售方开给我们发票,我们认证了,现在要冲红,然后对方已经冲红了,但是不给我们二三联
开给对方的发票对方已认证抵扣了我们现在要红冲,能红冲吗?
老师我们是一般纳税人,然后我给对方开票,对方已经认证,又冲红了,我这边要把冲红的后2联给对方么
21年开给对方的销售发票,今年9月红冲了,然后又重新给开了一张,是不红冲的二三联要寄给对方,还是21年开的发票的2.3联要给我们拿回来?
我们是销货方,开给对方公司发票,对方已认证,隔月红冲后,红冲发票第二、三联需要给对方吗?
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
她们说是税务局代开的
税务局代开的也是要给我们的
你好,税务局代开的话没法给你的。
很可能税务局自己就留着的。
好滴谢谢
不要客气,工作愉快。
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这个是公司的经营范围
开发票可以开 现代服务-推广服务费吗
你好,可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老是,个税的分录怎么做
你好,是工资薪金的吗?
对的老师
借管理费用,工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷应交税费,个税 借应交税费,个税贷银行存款