同学你好 可以给可以不给 都可以

你好,我们是购买方发票已经认证,给对方开具了红字发票信息表,对方开过冲红发票后给我几联啊,对方问我要我抵扣后的发票我应该给他嘛
老师,对方红字专票已经认证,由对方开具红字信息表后,然后我方这边开具红字发票。那我们这边做账,只要记账联就好,还是要让对方把红字信息表发给我们,我们打印,然后跟记账联放一块做账 ?
销售方开给我们发票,我们认证了,现在要冲红,然后对方已经冲红了,但是不给我们二三联
老师我们是一般纳税人,然后我给对方开票,对方已经认证,又冲红了,我这边要把冲红的后2联给对方么
我们是销货方,开给对方公司发票,对方已认证,隔月红冲后,红冲发票第二、三联需要给对方吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
之前给对方的2联要收回么
这个尽量还是收回来的