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请老师帮忙设计一个财务处理分录。

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2022-04-19 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 17:45

收钱后,做预收账款 后期实际维修时,冲预收账款。送的代金券,送的维护,均不做账

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快账用户8364 追问 2022-04-19 17:59

不是这么简单哦,老师能单独联系吗?

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齐红老师 解答 2022-04-19 18:09

学堂规定不让老师提供联系方式。

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快账用户8364 追问 2022-04-19 18:37

能不能提供个企业微信群,向老师请教一下,我的问题不那么简单。

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齐红老师 解答 2022-04-19 18:43

抱歉,没有这样的企业**群。

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收钱后,做预收账款 后期实际维修时,冲预收账款。送的代金券,送的维护,均不做账
2022-04-19
你好! 借业务活动费用 贷银行存款 预算会计做分录 借事业支出 贷资金结存…货币资金
2022-01-15
你好同学 解答中 稍等
2022-11-14
同学你好,现在采用以支出定收入原则记账,行政单位财务会计借业务活动费用贷财政拨款收入,预算会计借行政支出贷财政拨款预算收入
2022-05-27
您好 1 借 主营业务收入 10000      贷  主营业务成本 8800            存货 1200 2 乙公司年末存货账面金额=6000 合并层面金额=6000-1200=4800 故无需计提跌价 冲回已计提跌价 借 存货 1000    贷 资产减值损失 1000 3 借:年初未分配利润 1200 贷:存货 1200
2023-03-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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