借:主营业务收入40000 应交税费——应交增值税(销项税额)5200 贷:银行存款等 45200 同时: 借:库存商品24000 贷:主营业务成本24000

月末,上期销售的一批产品发生退货,企业收到相关证明并开具增值税红字发票,发票注明货款40000元,增值税5200元,货款以存款方式退回,退回商品(生产成本24000元)收到入库。写会计分录
月末,上期销售的一批产品发生退货,企业收到相关证明并开具增值税红字发票,发票注明货款40000元,增值税5200元,货款以存款方式退回,退回商品(生产成本24000元)收到入库。写出会计分录
(7)18日,购入原材料50吨,每吨不含税价格2500元,材料已入库,收到的增值税专用发票注明金额125000元,税额16250元,货款未付。(8)25日,15日销售的产品发生部分退货,含税的销货款56500元,收到购买方转来的进货退出证明单,开具红字专用发票,转账支付退货款。(9)本月出口销售产品折合人民币1000000元,产品已发出,款已收到,该产品适用退税率11%。要求:(1)计算该企业本月应纳或应退增值税额(2)对上述业务逐笔进行会计处理,并进行期末增值税结转处理
7.本月销售的甲产品50件因质量问题发生退货。购货单位交来税务机关开具的进货退出证明单,该批产品的原价款为40000元,增值税额为5200元,企业用银行存款支付全部货款。
4、东风工厂于,上月销售给A企业的一批商品,因质量严重不合格被退回,已办理退货手续和开具红字增值税专用发票。该批商品的价款共计40000元,增值税6800元,商品成本为20000元。该批商品的销售收入已确认,销售成本已结转,货款已收到存入银行。编制(1)企业销售实现,确认收入时(2)结转销售成本时(3)发生销售退回时的分录,以上全部题目。
老师,请教一下,老板朋友要给公司汇20万,我们给他开发票,我们是内贸外贸医疗器械批发零售公司。经营范围有咨询服务、技术服务方面的。以什么名义开发票呢?能开哪种发票呢?赠予 或者投资 或者其他的合规的情况。
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