这个需要交税,不需要调增。

老师好!小规模纳税人每个季度未超过销售金额45万,免缴增值税的金额年底汇算清缴是需要调增缴纳所得税吗?
汇算清缴的小规模未超过45万不交增值税当时做的营业外收入,这个不交税的金额能不调增吗
老师,小规模没超45万减免的增值税没有转入没有转入营业外收入,汇算清缴要不要做纳税调增呢
小规模公司开了3%收入票,没超过45万,当期做借:应收账款 贷:主营业务收入、应交税费;申报期的时候这个税不用交,做借:营业外收入 贷:应交税费 这样对吗 ?
小规模企业季度收入不超过45万,增值税专票3%交税,普票:免税, 请问那要是超过45万,怎么缴纳增值税的呀?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
老师,公司收到的投资分红是不是免税的?
小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗
请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元,普票应交增值税5000元,季度末结转增值税分录怎么做
老师,我们酒店是一般纳税人,我们从市场的个体户执照采购一批青菜,对方给我们开了一张普通发票和一张3%的专票,可以抵扣多少税?金额一张是10万,一张是5万
有没有做账时的表格可以下载
当时就没有交税啊,我做汇算清缴的时候应该放在哪个栏目里面
你这个只是没交增值税。
好的,明白了,要交所得税
嗯,帮忙给个五星好评
放在营业外收入-其他,里面吗
对,没错,就是放到这里面。
好的,放其他收入里面
对,没问题,就防守入党这里。
好的,谢谢
不客气,帮忙改个无限好评。