你好; 可以的。 你确实需要享受这个22年的优惠政策; 可以 认证后去申请 退税的
我们是一般纳税人,增值税报表申报成功后又作废了,请问还能当月勾选认证票么?本月还没有进项认证,认证系统是下个月,本月提示作废申报。这种情况本月还能认证吗?
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
我们是一般纳税人,增值税报表申报成功后又作废了,请问还能当月勾选认证票么?本月还没有进项认证,认证系统显示所属期是1月下个月,本月提示作废申报,没有退回所属期选项,这种情况本月还能认证吗?不能的话增值税如实交吗?有没有可以不交增值税的办法
我们是一般纳税人,增值税报表申报成功后又作废了,请问还能当月勾选认证票么?本月还没有进项认证,认证系统显示所属期是1月下个月,本月提示作废申报,没有退回所属期选项,这种情况本月还能认证吗?不能的话增值税如实交吗?有没有可以不交增值税的办法
请问老师,我们公司领导让我们下月申报的时候把没有认证勾选的发票全部都勾选认证了,然后申请退税,这种操作可以吗?我们这个月并没有销项
买10000元购物卡送礼,超市给开了发票,我不入账可不可以?
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
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老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
那退税也是下个月申请还是要到下下个月了?增值税申报表是不是要写进项税转出?还有老师,这种申请退税了是不是意思就是以后在开票的时候就没有可以抵扣进项票了
你好; 是的。电子税务局你 去申请退税即可; 你要申请退税就别去转出哦
那意思申请退税后下个月报税还是正常报税是吗
你好 ; 是的。正常去报哈
请问老师,最近增值税留抵退税这个政策,我们可不可以就是把没有认证过的发票勾选认证后申请退税?其次退税了以后,下次如果开票了,需要抵扣的时候是不是就没有留底了?退了的留底税是不是申报表就不显示了?也没有可抵扣的了
你好; 可以的。 你想去退税; 就先抵扣后在去 退税哈
那退税了以后,如果我们在开票就没有可以抵扣的了对吧?申报表里也就不显示那个留底税了是吗
你好; 是的。 你都退税了 ; 只能去 收到发票在去认证抵扣了
嗯嗯那就是如果有销项,在用新开回来的进项抵扣,对吧
老师,这种没有销项,但是吧没有认证勾选的发票认证了去申请退税,税务上允许吗?会不会有什么风险
另一个老师说,我如果要勾选认证后在申请退税,还要做进项税转出
你好 ; 那你就得问下税务局那边了。 如果你 认证勾选后 留抵部分可以退税 ;如果你 系统 有留抵进项税; 才会 去操作转出的
就是如果留底退税了以后报表还是显示留底,然后才需要操作转出是吧
你好; 是的。 就得看你系统 情况了