你好; 可以的。 你确实需要享受这个22年的优惠政策; 可以 认证后去申请 退税的
股权转让的印花税是多少税率呀
老师工会经费为什么是非税收入呢
怎么现在这个版本没发直接搜索老师或课程啊?
2022年的劳务发票现在还能入账吗?一张20000元 具体分录怎么做?
房产税原值前一季度已经交了,但是原值金额没有加契税,我是可以直接删除那条采集的信息,还是要在那个基础上变更呢
我公司开设计服务费,对方公司要求我们不开数量和单价,可以吗
公司两个领导办理的电话号码预存电话费的应该怎么记?
老师:请问,股权变更,的时候涉及到了管理人员变更:监事变更和新的法人担任经理,这种情况下,需要准备经理的聘任书吗?监事需要单独准备重新聘任的文件吗?
老师,我们设备的款我是入的其他应付款,今天一个外聘的财务说,其他应付款金额不能太大了,太多了,以后不好办事,老师,这个有什么影响呀,交易都是真实的呀
.2025年1-3月的经营情况请体现在当期的资产负债表或利润表中,利润表应该是可以修改的,开票有29207.92,收票有27800,企业的经营情况至少要体现,两张表的利润应当相对应,如果说系统中修改不了请先把利润表和财报的纸质版传到自然人端中,这边先进行审核。
那退税也是下个月申请还是要到下下个月了?增值税申报表是不是要写进项税转出?还有老师,这种申请退税了是不是意思就是以后在开票的时候就没有可以抵扣进项票了
你好; 是的。电子税务局你 去申请退税即可; 你要申请退税就别去转出哦
那意思申请退税后下个月报税还是正常报税是吗
你好 ; 是的。正常去报哈
请问老师,最近增值税留抵退税这个政策,我们可不可以就是把没有认证过的发票勾选认证后申请退税?其次退税了以后,下次如果开票了,需要抵扣的时候是不是就没有留底了?退了的留底税是不是申报表就不显示了?也没有可抵扣的了
你好; 可以的。 你想去退税; 就先抵扣后在去 退税哈
那退税了以后,如果我们在开票就没有可以抵扣的了对吧?申报表里也就不显示那个留底税了是吗
你好; 是的。 你都退税了 ; 只能去 收到发票在去认证抵扣了
嗯嗯那就是如果有销项,在用新开回来的进项抵扣,对吧
老师,这种没有销项,但是吧没有认证勾选的发票认证了去申请退税,税务上允许吗?会不会有什么风险
另一个老师说,我如果要勾选认证后在申请退税,还要做进项税转出
你好 ; 那你就得问下税务局那边了。 如果你 认证勾选后 留抵部分可以退税 ;如果你 系统 有留抵进项税; 才会 去操作转出的
就是如果留底退税了以后报表还是显示留底,然后才需要操作转出是吧
你好; 是的。 就得看你系统 情况了