你好; 可以的。 你确实需要享受这个22年的优惠政策; 可以 认证后去申请 退税的

请问老师,我们公司领导让我们下月申报的时候把没有认证勾选的发票全部都勾选认证了,然后申请退税,这种操作可以吗?我们这个月并没有销项
你好,老师,我们是一般纳税人,2019年9月份成立的公司,没有啥销项税,有五百万还没有认证和抵扣,我可以在所属税期把发票都认证了,然后申请增量留抵退税,把全部都认证和退了,这种有风险吗
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
老师,请问,我在上个月报增值税的时候,账面做了两笔进项税额转出(入账福利费,发票开的是专票),申报增值税的时候也填了进项税额转出,但是我上个月在勾选认证发票的时候,忘记勾选那两张发票了。请问,我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗?
老师,我们是钢材销售公司,这个月出了一批货,还有少量库存,在申报增值税勾选进项发票的时候,我能不能先把所有的进项都勾选了?起码这次少交点增值税,下次再卖货,没有勾选的,咱们再多交增值税,可以这样操作吗?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
老师,有些外贸出口先收汇再出口,有些外贸先出口再收汇,2种情况哪种做账简单?
我只有一个手机,不想买笔记本电脑,买了个平板,可以学会计表格之类的课程吗
老师,请问一下:老板娘只提供住宿的专票来做报销,可以报销吗?(只找朴老师。董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,小规模,我做收入发票账的时候,增值税我可以写应交税费-增值税-销项税吗?
老师,比如1月收汇USD1000,4月出口USD1000,1月与4月汇率不一样,应收不平,怎么处理?
老师,如果员工给自己的私人车加油,比如加了440,优惠了40,实际付款是付的400,发票开了440,那我们给员工报销多少钱呢?
那退税也是下个月申请还是要到下下个月了?增值税申报表是不是要写进项税转出?还有老师,这种申请退税了是不是意思就是以后在开票的时候就没有可以抵扣进项票了
你好; 是的。电子税务局你 去申请退税即可; 你要申请退税就别去转出哦
那意思申请退税后下个月报税还是正常报税是吗
你好 ; 是的。正常去报哈
请问老师,最近增值税留抵退税这个政策,我们可不可以就是把没有认证过的发票勾选认证后申请退税?其次退税了以后,下次如果开票了,需要抵扣的时候是不是就没有留底了?退了的留底税是不是申报表就不显示了?也没有可抵扣的了
你好; 可以的。 你想去退税; 就先抵扣后在去 退税哈
那退税了以后,如果我们在开票就没有可以抵扣的了对吧?申报表里也就不显示那个留底税了是吗
你好; 是的。 你都退税了 ; 只能去 收到发票在去认证抵扣了
嗯嗯那就是如果有销项,在用新开回来的进项抵扣,对吧
老师,这种没有销项,但是吧没有认证勾选的发票认证了去申请退税,税务上允许吗?会不会有什么风险
另一个老师说,我如果要勾选认证后在申请退税,还要做进项税转出
你好 ; 那你就得问下税务局那边了。 如果你 认证勾选后 留抵部分可以退税 ;如果你 系统 有留抵进项税; 才会 去操作转出的
就是如果留底退税了以后报表还是显示留底,然后才需要操作转出是吧
你好; 是的。 就得看你系统 情况了