同学你好 借,银行存款500000 贷,长期借款500000 2 借,在建工程 430000 借,应交税费一应增一进项54600加720 贷,银行存款;
资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2.生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%。3.工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7.该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两年后),甲公司该生产线设备准备子以出售,转为持有待售固定资产。
为了建设该生产线,向建设银行专门借入50万元并存入银行该借款期限为三年,年利率为9.6%,到期一次性还本付息,次日,用该项借款的存款购入生产线设备专用发票注明的买价为42万元,增值税为54600元,支付专用发票,著名的运输费为8000元,增值税为720元,支付普通发票著名装卸费2000元,设备直接交付工程
资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借人资金50万元,并存人银行。该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一一次还本付息。次日用此项借款的存款购人生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程。
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
老师好,请问企业的研发费用加计扣除在7月份享受了,那10月份预缴申报时还能享受吗?
老师好,我单位是一般纳税人,主营业务是铝合金门窗,如果开砂浆发票的税率是多少