你好,题目要求做什么

资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2.生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%。3.工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7.该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两年后),甲公司该生产线设备准备子以出售,转为持有待售固定资产。
资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
资料]甲公司(一般纳税人)购建一套生产线(生产设备),发生有关的经济业务如下:1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借入资金50万元,并存入银行该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一次还本付息。次日用此项借款的存款购入生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程2生产线建设工程,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为6万元,市场售价8万元,增值税率为13%3工程施工人员应计职工薪酬101000元4.银行存款支付专用发票注明的工程费用60000万元,增值税5400元5.2019年12月31日,计提本年(半年)应计借款利息(本金按50万元计算)。6.2019年12月31日,工程达到预定可使用状态,生产线投入生产使用。7该生产线预计使用寿命6年,采用年限平均法按月计提折旧(预计净残值率为4%)。8.2021年12月31日(两后),甲公司该生产线设备准问出售,转为持有待售固定资产。
1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借人资金50万元,并存人银行。该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一一次还本付息。次日用此项借款的存款购人生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程。
1.2019年6月30日,为购建该生产线向建设银行专门借人资金50万元,并存人银行。该借款期限为3年,年利率为9.6%,到期一一次还本付息。次日用此项借款的存款购人生产线设备:专用发票注明的买价为42万元,增值税54600元;支付专用发票注明的运输费8000元,增值税720元;支付普通发票注明装卸费2000元。设备直接交付工程。会计分录
老师,这个股权架构图怎么看,我们是I公司,这个最终受益人是谁?
登录了信用信息公示系统弹不出受益人填报,是怎么回事,是不是就是申报了?从哪里查?
请朴老师解答,老师,22题中,AB两个选项的汇兑差额计入哪个科目的
用的是小企业会计准则
老师我看别的会计群说工商年报受益人填写都要做呀是吗?我们就是普通公司
外贸出口企业申报增值税的时候忘记填写退税勾选的数据了,这个可以更正申报吗?
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报财务报表需要合并报表吗?年底财报已经合并了
这个受益所有人登记,进去就一直是这样,提示系统繁忙,明天就要截止登记了,电话也打不通,怎么办?
投资30万,营收20万,总的支出70万,未收款2万,库存23万,预收款1万,怎么算亏了多少
您好老师,分公司和总公司,汇算清缴年报需要合并报表吗?年底财报已经合并了