你好,建议放到营业外收入里面的。

六税两费减半征收政策后的退税该如何做分录?是直接冲减税金及附加还是记到营业外收入?
小规模纳税人六税两费的政策可以叠加享受,除了减半征收外,还有其他优惠政策吗?
六税两费的政策,附加税减半征的分录怎么做,是计入其他收益还是营业外收入
老师,请问享受了六税两费的优惠政策,减免了附加税,是要做营业外收入吗?分录怎么做呢
公司享受“附加税符合小微企业“六税两费”减征政策(减半征收)”的优惠,附加税优惠的50%是否需要计入政府补助,还是不用管,直接按交多少附加税就计入多少附加税?
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
谢谢老师,我之前增值税加计抵减的那一部分我放到其他收益了,可以吗
可以的,可以这么做。
那附加税我做到其他收益也是可以的吧
可以的,可以这么做的,对企业所得税都是一样的,一样交税的。
好的,明白了,非常感谢老师耐心的解答
不用客气,工作愉快。