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甲公司为一般纳税人,适用税率13%,2019年8月25日,该公司向乙公司销售一批商品,价款200000元,增值税2600元,代垫运费1000元,商品已发出,款项尚未收到,请试做甲公司的账务处理

2022-04-20 20:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-20 20:58

你好 借:应收账款 200000%2B2600%2B1000 , 贷:主营业务收入200000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)2600 银行存款 1000

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快账用户vaxz 追问 2022-04-21 19:49

借:应收账款200000%2B2600%2B1000

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齐红老师 解答 2022-04-21 19:49

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户vaxz 追问 2022-04-21 19:49

这句话不理解

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齐红老师 解答 2022-04-21 19:50

你好 借:应收账款 200000%2B2600%2B1000 , 贷:主营业务收入200000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)2600 银行存款 1000 应收账款:200000是不含税收入,26000是销项税额,1000是代垫的运费

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快账用户vaxz 追问 2022-04-21 19:53

所以那个适用税率13%是可以不用管吗

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齐红老师 解答 2022-04-21 19:54

你好,需要管啊,因为影响了销项税额,影响了应收账款的入账金额啊 

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快账用户vaxz 追问 2022-04-21 19:55

那最终答案究竟是什么啊

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齐红老师 解答 2022-04-21 19:56

你好 借:应收账款 227000, 贷:主营业务收入200000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)26000 银行存款 1000

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快账用户vaxz 追问 2022-04-21 19:58

为什么应交税费变成了26000而不是2600了呢

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齐红老师 解答 2022-04-21 19:59

你好,请看,因为你提供的题目信息有误啊

你好,请看,因为你提供的题目信息有误啊
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你好 借:应收账款 200000%2B2600%2B1000 , 贷:主营业务收入200000 ,   应交税费—应交增值税(销项税额)2600 银行存款 1000
2022-04-20
你好 借:应收账款 200000*(1—3%)*1.13%2B1000 贷:主营业务收入 200000*(1—3%) ,   应交税费—应交增值税(销项税额)200000*(1—3%)*13% 银行存款 1000
2022-04-20
同学你好 1 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 2 借,银行存款226000-200000*2% 借,财务费用200000*2% 贷,应收账款226000 3 借,银行存款226000-200000*1% 借,财务费用200000*1% 贷,应收账款226000
2022-04-20
同学你好 1 借,应收账款226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 2 借,银行存款226000-200000*2% 借,财务费用200000*2% 贷,应收账款226000 3 借,银行存款226000-200000*1% 借,财务费用200000*1% 贷,应收账款226000
2022-04-20
借应收账款227000 贷主营业务收入200000 应交税费销项税额26000 银行存款1000
2020-04-30
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