1借工程物资 20 应交税费应交增值税进项税额2.6 贷银行存款22.6
甲企业采用自营方式建造一条生产流水线。2021年发生以下业务:(1)购入工程用材料一批,价款20万元,增值税2.6万元用银行存款支付,材料入库。(2)自营工程领用材料20万元。(3)自营工程应负担的职工薪酬11400元。(4)用银行存款支付自营工程负担的水电费3万元。(5)自营工程一部件报废,残料价值200元作为生产废料入库,应收责任者赔款1000元。(6)自营工程发生耕地占用税1000元,当即用银行存款支付。(7)自营工程负担的银行借款利息1万元,该利息按年支付。(8)该工程完工交付使用,按实际工程成本结转固定资产成本。要求:请根据资料,编制甲企业与上述业务有关的会计分录。
甲企业采用自营方式建造一条生产流水线。2021年发生以下业务:(1)购入工程用材料一批,价款20万元,增值税2.6万元用银行存款支付,材料入库。(2)自营工程领用材料20万元。(3)自营工程应负担的职工薪酬11400元。(4)用银行存款支付自营工程负担的水电费3万元。(5)自营工程一部件报废,残料价值200元作为生产废料入库,应收责任者赔款1000元。(6)自营工程发生耕地占用税1000元,当即用银行存款支付。(7)自营工程负担的银行借款利息1万元,该利息按年支付。(8)该工程完工交付使用,按实际工程成本结转固定资产成本。要求:请根据资料,编制甲企业与上述业务有关的会计分录。
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
怎么下载表格软件,表格公式
2借在建工程20 贷工程物资20
3借在建工程11400 贷应付职工薪酬11400
4借在建工程3 贷银行存款3
5借其他应收款1000 原材料200 贷在建工程1200
6借在建工程1000 贷银行存款1000
7借在建工程10000 贷银行存款10000
8借固定资产251200 贷在建工程251200