一 1 借:工程物资 300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 39,000.00 贷:银行存款 339,000.00 2 借:在建工程 300,000.00 贷:工程物资 300,000.00 3 借:在建工程 40,000.00 贷:原材料 40,000.00 4 借:在建工程 22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资 20,000.00 应付职工薪酬-福利费 2,800.00 5 借:在建工程 5,740.00 贷:应付利息 5,740.00 借:固定资产 368,540.00 贷:在建工程 368,540.00 二 借:预付账款 250,000.00 贷:银行存款 250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000
老师,公司成立以前给商场支付了2万元押金,当时用个人卡支付的,现在给我们返回来了到了对公账户,这笔钱我们怎么处理
出口退税销售发票,6月开了,对应进项6月忘记勾选有影响麽?外贸退税
老师,增值税申报表附表二中,待抵扣进项税额中期初已认证相符但未申报抵扣,这个是什意思啊
给员工每人发一套风衣,需要代扣代缴个税吗
可以先投钱再进行股权转让手续嘛
个人股权转让一件事中,这个出资时间填哪个时间,目前股权转让协议填了股权转让时间,有转让价,但是钱还没转
报销建造师证件 银行付款 怎么做账
客户返利当月不确定给 需要下个月确定来款给的话 可以当月不做费用 直接做到下个月费用吗 当月也不做预提这样
老师,工会经费是必须申报不管公司是否有工会组织嘛
酒店有销售烟酒,采购来的烟酒供货方可以给我们开专票吗