一 1 借:工程物资 300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税 39,000.00 贷:银行存款 339,000.00 2 借:在建工程 300,000.00 贷:工程物资 300,000.00 3 借:在建工程 40,000.00 贷:原材料 40,000.00 4 借:在建工程 22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资 20,000.00 应付职工薪酬-福利费 2,800.00 5 借:在建工程 5,740.00 贷:应付利息 5,740.00 借:固定资产 368,540.00 贷:在建工程 368,540.00 二 借:预付账款 250,000.00 贷:银行存款 250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000
公司租用某自然人的吊车,吊车发生损毁,1、造成高速公路损毁,需要把路面损毁的费用赔付路政或交警部门,没有行政事业单位收据,企业所得税需要调增吗?2、需要赔付车主违约金,也没有票据,企业所得税需要调增吗?
厂家给的费用怎么做分录,公司是做酒的,比如给的品鉴会的费用,客户已经从货款里面直接就扣除了,厂家会过2个月后才会在对账单上面体现,比如给客户的单价是365一瓶,最后收款是315一瓶,中间的差价也是由厂家承担,怎么做分录,我看到公司其他会计做的账是,借应收账款负数 贷其他应付款我看不懂这个账
公司从外面弄来的费用发票,不是公司的公户支付也不是现金支付,这样贷方记什么啊
你好,老师,我刚到一家公司任职,之前没有系统做账。上月末进行了盘点,整理如下: 1,货币资金 2,应收账款 3,其他应收款 4,存货 5,长期股权投资 6,固定资产 7,长期待摊费用 8,应付账款 9,其他应付款 10,长期借款 11,实收资本 我只有以上这些科目的余额,如何重新建账,出现试算不平衡,我该如何调账?麻烦老师详细帮我捋一下,因为我之前没有半路建账(乱账),谢谢老师
老师好,在多家公司都有任职,个税都可以按工资薪金申报还是说其他只能按劳务报酬申报?
老师 实收资本缴纳印花税是按照打款总金额缴纳还是只按照实收资本算?
老师,您好!我们公司有辆工具车2015年购买的,已经折旧完毕,现在又卖给个人一万块,这个我账面要做什么处理吗?
年终奖能发144000吗,会有风险吗
老师,对公账户收到企业账户打款验证的0.99元,怎么记账?
上季度开了专票 增值税不减免 那么附加税是6月计提还是7月计提呢