同学你好 5 借,原材料16600 借,应交税费一应增一进项2080加54 贷,应付账款16000加2080 贷,银行存款654 6 借,银行存款11300 贷,主营业务收入10000 贷,应交税费一应增一销项1300 7 借,管理费用3210 贷,其他应收款3000 贷,库存现金210

佳盛公司2019年12月发生下列经济业务:(1)黄山公司购入甲材料2 000千克,单价60元,乙材料600千克,单价20元,取得增值税专用发票,增值税率13 %,代垫运杂费共计5 200元(暂不考虑增值税)上述款项用银行存款支付,材料已到但尚未验收入库。(要求按购买材料的重量比例分配运杂费,列出计算过程,写出明细科目)(2)向胜利公司销售A产品一批,增值税专(2)向胜利公司销售A产品一批,增值税专用发票注明价款10 000元,税款1 300元,款项上月已预收8 000元,余款暂欠,该批产品的生产成本为7 000元。(3)开出支票预付大庆公司购料款15 000元。(4)向胜利公司销售甲产品2 000件,增值税专用发票上注明价款180 000元,增值税销项税额23 400元,款项尚未收到,甲产品的生产成本为120000元。(5)销售产品发生运输费,取得增值税专用发票上注明价款1 500元,增值税135元,款项银行存款支付。(6)供应科李阳出差归来报销差旅费1 800元,退回现金200元。(7)用银行存款支付本季度的短期借款利息2 700元,其中已预提1 800元。
a公a公司从b公购入甲材料三千千克增值税专用发票上注明a公司从b公购入甲材料三千千克增值税专用发票上注明价格为A公司从b公购入甲材料3000kg增值税专用发票上注明价格为2000元增值税,税额为20400元,另支付运杂费600元,款项已A公司从b公购入甲材料3000kg增值税专用发票上注明价格为2000元增值税,税额为20400元,另支付运杂费600元,款项已通过银行转A公司从b公购入甲材料3000kg增值税专用发票上注明价格为2000元增值税,税额为20400元,另支付运杂费600元,款项已通过银行转账支票支付。甲材料收到并验收入库,a公司采用实际成本法进行核算,应根据增值税专用发票,运杂费单据,转账支票存根和库仓库入库单编纂如下,会计记录要金额
5.从甲公司购买一批木材,增值税专用发票上显示价款16000元,款项尚未支付,另转账支付运输费600元,开专票。 6.出售A产品给甲公司,开专票,银行收款11300元,款项付讫。 7.公司员工张三出差归来,交回发票价税合计3210元,其中,专票合计2500元,其余为普票,公司现金支付差额210元。
8、向D公司购入丁材料一批价款9 000元,增值税1170元,材料已验收入库,价税款签发并承兑一张商业汇票抵付。 7、向丙公司购入C材料一批价款19000元,增值税1170元,材料尚未验收入库,销售方代垫运费,取得运输增值税专用发票,发票注明运费1 000元,税款90元;全部价税款签发并承兑一张银行承兑汇票抵付。 6、从F公司购入甲材料一批,专用发票列示买价 210 000元,增值税27 300元,另运费专用发票 列示运费1000元,增值税90元。上述款项均通过银行支付。
材料采购业务1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100000元,增值税13000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60000元,增值税7800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2000元,增值税180元;装卸费发票金额1000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50000元,增值税6500元,款项尚未支付。材料已运达并入库。5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80000元,增值税10400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?