电子税务局--我要办税--一般退(抵)税管理--增值税期末留抵税额退税
老师,季度企业所得税申报预缴税款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本费用,申报更正了,现在有两万多的差额要去申请留抵或者退税,有哪位老师办过申请退税业务的?给我些建议哈。现在税务局说申请退税跟留抵都是一样的流程,那我是申请退税好还是留抵好呢?怕查账啊关键
老师好,想问下:申请退退税,税管员不让退税。说:下期留抵。请问在报表上要怎么操作呢?
现在缓交政策,允许已交税款办理退税,请问内销在电子税务局怎么操作申请退税?
2022留抵退税,申报期已过,没有申请退税,现税务局打电话要退税,退税在哪边操作啊
老师 有一笔出口货物(工厂加工业 非首次申请退税) 现在没有留抵 等我有留抵在申请退税可以吗?这个留抵税额是按什么作为退税基准
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
老师那餐饮行业的采购的蔬菜可以一次计入主营业务成本吗?不通过原材料
您好,老师,我是出口商贸公司,这两天需要报关,填报关单,有个这个商品编码的产品,这个不是应税商品吧,不需要交增值税对吗,第一次报,还是不敢确定,那下月初税务系统报税的时候填收入,是填免税那框对吗,只需要开进来普票就行?
23-24年付银行的费用,25年才取得银行单据入账,这种情况直接入账就行?需要调整什么吗
资产负债表不平怎么回事
像这个留抵退税打电话了,一定要退税吗
对的是定一定要退,我们这边如果不退的话,就得做无票收入。
有些地方是写说明,你问一下你税务局那边怎么要求的。
那老师,我们是购买别家的电线电缆然后卖出去,中间商企业,这个选择的是制度性留抵退税
还是适用于集成电路,疫情防控等退税啊
好,选择第二个就可以的。
建材批发也是属于集成电路的吗
你好,制度性留底退税 这个是第二个。