您好。红冲上年的分录就可以了。
老师,请问一下,开具给客户的发票,对方已经认证,怎么开具红字发票喃
老师 给客户开具的红字发票是上年度的,请问怎么做账?
老师您好,我想问下,上个月开具的普票已经给客户,这个月要红冲,请问开具的红字发票需要给客户么,之前已经开的需要问客户要回来么
老师早上好!请问在当月有开红字发票信息表给客户,客户开红字发票给我们,请问怎么做账,
老师又给问题我们去年给客户来了一账8800的发票,账上还有900是今年付款的没有开发票,客户让我们开7900的红字发票。这个账怎么做平
老师我现在报增值税了,但是有一份进项是今天开的,那7月报的时候有不能抵扣,只能交多增值税了么?
老师,我公户收入的利润,也开了发票出去了,做凭证的时候添加附件的时候用把开出去的发票导入吗
你好!公司经营不善,要注销,公司法人可以领失业金吗?社保可以转灵活就业吗?
老师,这里的投房在考虑是否减值的时候,为什么不减掉残值呢,不是应该和账面价值比较吗?
如果想要考中级会计的话,在第一家做了一年出纳,在第二家也是做了一年出纳。就是在后面也是做出纳做了两年,本科4年,然后写3个证明累加一起是4年,可以吗?
老师,税务要求我们补开2024年发票,我们该如何操作呢
你好,老师,我想问一下,中级会计报名,它那个年限证明里面的工作内容写出纳可以吗?
请问母子公司建筑合同,母公司以哪个标准入帐?看下面图这个题,
税负率:做账申报纳税时,企业是不是必须要关注与保持该行业的税负率?
中级会计年限模版在哪里下载
把上年的分录冲红对吗?
对,这样处理就对了。
好的 谢谢老师
借方是用以前年度调整 贷:应收账款 及应交税费吗
是的,这样处理是正确的。
上次我提问有个老师让我只冲红销项税,我感觉不太对,所以又问了
。原来的分录都要红冲。不是红冲一个科目
那个应交税费,原来是贷方,现在红冲是在借方或者贷方负数。
我原来做的是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 现在做借:以前年度调整 贷:应收账款 对吗
不对,借方还有应交税费呢。
就是说原来相反的分录,你少来应交税费。