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老师 给客户开具的红字发票是上年度的,请问怎么做账?

2022-04-21 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 11:45

您好。红冲上年的分录就可以了。

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快账用户7481 追问 2022-04-21 11:48

把上年的分录冲红对吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 11:48

对,这样处理就对了。

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快账用户7481 追问 2022-04-21 11:49

好的 谢谢老师

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快账用户7481 追问 2022-04-21 11:51

借方是用以前年度调整 贷:应收账款 及应交税费吗

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齐红老师 解答 2022-04-21 11:52

是的,这样处理是正确的。

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快账用户7481 追问 2022-04-21 11:55

上次我提问有个老师让我只冲红销项税,我感觉不太对,所以又问了

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齐红老师 解答 2022-04-21 11:56

。原来的分录都要红冲。不是红冲一个科目

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齐红老师 解答 2022-04-21 11:57

那个应交税费,原来是贷方,现在红冲是在借方或者贷方负数。

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快账用户7481 追问 2022-04-21 11:58

我原来做的是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 现在做借:以前年度调整 贷:应收账款 对吗

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齐红老师 解答 2022-04-21 12:00

不对,借方还有应交税费呢。

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齐红老师 解答 2022-04-21 12:00

就是说原来相反的分录,你少来应交税费。

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您好。红冲上年的分录就可以了。
2022-04-21
你好 借:以前年度损益调整 增值税 贷:应收账款
2022-04-03
您好,。您好,您做原来负数的分录。
2022-08-09
您好 借:应收账款 借方红字 贷:以前年度损益调整 贷方红字 贷;应交税费-应交增值税-销项税额 贷方红字 这样写分录
2022-04-21
你好 这个分录是 借:主营业务收入 增值税 贷:应收账款
2023-02-07
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