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某机械制造有限公司为一般纳税人,2019年1月发生如下涉及増值税的经济业务:1、1月2日,企业从本市购入甲材料一批共5000公斤,单价40元,增值税专用发票上注明税额为26000元,货款已经支付。2、1月3日,企业从外地红星工厂购入材料一批共100吨,不含税单价5000元,并取得增值税专用发票,同时支付运输费用20000元,款项暂未支付。3、1月4日,企业因材料质量问题将甲材料1000公斤退还给供货方。4、1月4日,企业以商业汇票方式购入包装物一批,价款60000元,增值税额7800元5、1月4日,企业购入低值易耗品一批,价款100000元,增值税额13000元,款项未付。6、1月6日,企业收到其投资者作为投资转入的货物一批,其中:机器一台,收到的专用发票上注明的价款为200000元:原材料一批,投资者提供的专用发票上注明的增值税税额为13000元,双方确认的入账价值为120000元。7、1月8日,企业收到某客商捐赠的低值易耗品一批,货物价值为20000元,增值税专用发票上注明税额为2600元。做会计分录

2022-04-21 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 16:21

1借原材料200000 应交税费应交增值税进项税额26000 贷银行存款226000

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齐红老师 解答 2022-04-21 16:23

2.借原材料520000 应交税费应交增值税进项税额65000 贷应付账款585000

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齐红老师 解答 2022-04-21 16:24

3.借银行存款45200 贷原材料40000 应交税费应交增值税进项税额转出5200

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齐红老师 解答 2022-04-21 16:26

4借原材料60000 应交税费应交增值税进项税额7800 贷应付票据67800

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齐红老师 解答 2022-04-21 16:29

5借原材料100000 应交税费应交增值税进项税额13000 贷应付账款113000

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齐红老师 解答 2022-04-21 16:30

6借固定资产200000 原材料100000 应交税费应交增值税进项税额39000 贷实收资本339000

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齐红老师 解答 2022-04-21 16:30

7借原材料20000 应交税费应交增值税进项税额2600 贷营业外收入22600

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1借原材料200000 应交税费应交增值税进项税额26000 贷银行存款226000
2022-04-21
你好请把题目完整发一下
2023-04-13
你好,学员,这个具体咨询什么问题的
2022-03-11
您好 (1)1日,购入原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明价款100000元、增值税额13000元。同时支付运费,并取得增值税专用发票,发票上注明运费15000元、增值税额1350元。货款及运费价税合计均以银行存款支付。 借:原材料100000%2B15000=115000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 13000%2B1350=14350 贷:银行存款 115000%2B14350=129350 (2)3日,购进一批免税农产品,农产品收购凭证上注明的价款为50000元,款项以银行存款支付。该批农产品当月全部领用,用于生产增值税税率为13%的产品。 借:原材料 50000*0.9=45000 借:应交税费-应交增值税-进项税额50000*0.1=5000 贷:银行存款50000 (3)9日,收到乙公司投资的原材料,双方协议不含税作价1200000元,该原材料的增值税税率为13%,取得增值税专用发票一张。 借:原材料1200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额1200000*0.13=156000 贷:实收资本1200000%2B156000=1356000 (4)11日,收到某公司捐赠的低值易耗品一批,双方确定的货物价值为不含税价30000元,取得增值税专用发票,发票上注明增值税额3900元。 借:周转材料30000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 3900 贷:营业外收入 33900 (5)12日,将某企业逾期未退还的包装物押金5000元转作其他业务收入。 借:其他应付款5000 贷:其他业务收入5000/1.13=4424.78 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5000/1.13*0.13=575.22 (6)13日,购入小汽车一辆,取得增值税专用发票,发票上注明价款250000元、增值税额32500元,用银行存款支付。 借:固定资产 250000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 325000 贷:银行存款250000%2B32500=282500
2022-04-24
您好 请问是需要写会计分录吗
2022-11-03
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