你好; 如果是21年发生的业务 ; 是可以补计提税前扣除的; 有合理的发票的话

老师好,请问下我公司去年有个在建工程已完工,没有转到固定资产,我今年才转入固定资产,我现在补计提折旧的话,那在做去年的汇算清缴时,可以税前扣除吗
老师汇算清缴 填资产折旧表 我们公司前年没有固定资产 去年购车固定资产超过500w了 那我这个表需要填吗 填的话是填在5行吗
老师,去年5月完工的厂房并出具了验收报告,验收报告在老板那,今年5月才给我们验收报告,之前录的是在建工程,按说去年就要转固定资产了,今年5月收到验收报告,今年补录固定资产补计提折旧可以吗?
老师您好,请问我2021年3月自建厂房竣工,账上挂有2000w已开票在建工程,21.3转在建工程入固定资产,次月折旧,建筑服务费还有100w没有开票,未开票的没有暂估入账计提折旧。去年3月开了70w发票,会计入了在建工程,还有30w去年7月开票了也是在建工程,没转房子固定资产,上个月发现 发票多开了18w,就把这最后开的30w发票退回去给建筑公司了,以及还有17年交的120w土地价款没转入房子固定资产。请问我如何处理?我要补21年3月的暂估入账100W吗?然后补计提220w(24个月折旧)?30W没收到发票以及22年7月收到发票的(21.3-22.6月)没发票不能税前扣除吗?
老师,请问,我公司20年做了固定资产的一次性扣除,去年过固定资产的卖掉了一些,去年卖掉的固定资产后月就没有计提折旧了,现在在汇算清缴,那现在做调增,我按照去年22年实际计提的折旧调增吗?
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
那意思是我现把在建工程转入固定资产,然后补提拆旧,然后在汇算清缴时就把这些折旧一起扣除
怎么有的说不可以,所以很纠结
你好; 是的。到时补折旧哈; 这个 是21年的固定资产; 好久 完工的?
之前做在建工程的时候就是按发票入的
你好; 不是 ; 我是想知道你好久完工 的; 是否需要补折旧
21年就完工了,但没转固定资产
现在才转固定资产,
是否补计提,是否能在做21年汇算清缴时税前扣除
你具体21年是几月完工的 ; 麻烦你给我说下 ;
其实2020年12月就完工了,但没转入固定资产
那现在是要补提21年一整年的折旧吗
12月完工 那么你 就 12月计入固定资产去。 折旧也是 22.1月开始折旧哦 。 不用去折旧21年 的 哈 ; 所以我一直在问你好久完工的;
那意思是不用补提折旧了
是的。 直接在22年1月开始折旧就行了。 所以我一直问你 时间; 你也一直不说 ;
不好意思老师,我是帮朋友问,我也等她回话
哦 ;这样哦 ; 没事的; 现在 不用补计提; 你就赶紧补结转到 在建工程去 固定资产即可 ; 到时 22.1月开始折旧; 如果之前 几个月没有折旧的; 在22.4月 一起补折旧就行了。