你好,其他应收2000冲应付职工薪酬2000
你好,请问发工资的时候多扣了员工的个税,需要退还这笔给员工,请问分录可以这样做吗? 发放工资时 借:应付工资 贷:其他应收款-社保公积金, 应交个税 银行存款 其他应付款—员工(多扣的个税) 实际付给员工时 借:其他应付款-员工(多扣的个税) 贷:现金
老师,你好,员工预支了2000元的工资,做账的时候挂的是其他应收款,做工资表的时候在其他扣款里扣了2000元,现在发放工资的时候,怎么做账呢,这个员工工资7000元,,现在实际发5000元
老师,我想问下,员工借的钱,两千元,老板在发放工资的时候直接的扣掉了,以前,分录做了,借其他应收款,贷银行存款,现在咋做?
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
问一下,我在申报个税的时候,有一位员工,工资表上应发工资是2000元,休假扣除了200元,实际到手的是1800元,那我申报个税的时候,这个收入是填1800元,还是2000元呢
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
老师,请问建筑企业异地经营结束后需要做什么手续吗,因为我们现在报社保后,还出现异地的信息
老师,你好,请问现在季度企业所得税最新版本申报的,要是收入是0,其他费用要填吗,比如工资有一点,要填进去吗,这样子利润就是负数,还是直接0申报
这个题目中并没有直接给出单位储存变动成本,需要自己计算吗?我看答案直接用单价100*10%=10 难道正确的计算方式就是用单价×利息嘛
注册资本金实缴纳后,怎么在工商公布?
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,我们一般是借,应付职工应酬 ,贷银行存款,这样做的
借应付职工应酬 7000,贷银行存款5000其他应收2000,
麻烦你把完整的会计分录写一下,谢谢老师
借应付职工应酬 7000,贷银行存款5000其他应收2000, 这个就是完整的呀