借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷利润分配未分配利润
小企业会计准则,去年管理费用多记,今年怎么做分录,去年分录借;管理费用贷;现金
老师,我们公司有一笔管理费去年多记了5000元,跨年的管理费怎么冲,怎么做分录?
去年管理费用公积金多入账了,需要调减会计分录怎么做
跨年发现管理费用下的工资少计提了怎么做会计分录调整
多入了管理费用,跨年怎么做会计分录
全年进项大于销项,会不会引起异常
旧固定资产投资账面价值和变现价值
【中国农业银行】您账户于2025年05月17日02:35与(特约)度小满(信贷还款) 完成还款代扣签约交易,签约实时生效,单笔扣款限额为1000000.00元,每日最多可扣款100次,合约2035年05月17日之前(含当日)有效。如有异议可通过农行掌银APP-生活-委托代收查询,这是什么意思?
比如去年过了一门,今年能不能3门都报,
如果是咨询和技术服务类的公司,成本票偏少,是否可以把业务合同发生的费用计入成本呢
工作中调账需要哪些材料作为辅证,需要哪些附件证明业务
应付债券溢价发行时,“应付债券-利息调整”是负债类科目,溢价金额放入“应付债券-利息调整”的贷方,不就表示负债增加了这么多吗?为什么要增加负债的道理我想不通谢谢老师帮忙解惑
老师好!请教一个问题,应付债劵溢价发行时,确认初始金额入账时,“应付债券-利息调整”为什么要计入贷方?面值计入贷方我理解,因为银行里面的钱是负债借来的,但利息调整为什么计入贷方?计入贷方不就表示负债增加了吗?道理是什么?
392题,固定资产折旧1月份买,应该从从2月份折旧,500/10/12*11=45.83333333,账面价值500-45.8=454.2,错在哪里
请教一下非常感谢! 贷:固定资产清理 1920 是怎么得来的?明明固定资产转入固定资产清理时才1704 怎么凭空出现了固清1920
不用通过以前年度结转损益吗
你是企业会计准则做账吗?
去年的分录做反了
你好,你是企业会计准则做账吗?看你的准则要求。小企业会计准则用利润分配未分配利润,如果是企业会计准则用以前年度损益调整。
这个跨年了怎么调整
借其他应付款贷,利润分配,未分配利润, 小企业会计准则做账的
帮我看一下图片上的要怎么调整
企业会计准则呢
借其他应付款 贷,以前年度损益调整借 以前年度损益调整贷利润分配未分配利润