同学你好 借,以前年度损益调整 贷,应付职工薪酬 借,利润分配 一未分配利润 贷,以前年度损益调整;
老师您好,去年计提的工资金额错了。借 管理费用 贷 应付职工薪酬,今年做调整,请问会计会计分录怎么做?
跨年发现管理费用下的工资少计提了怎么做会计分录调整
老师,跨月调整分录,管理费用调整成营业成本,这种会计分录怎么做账啊
跨年费用如何调整。小企业会计准则,去年少计提一笔工资,今年多了一笔计提工资。原分录,借 管理—工资 100 贷 应付职工薪酬 100。也就是这笔账是在今年1月里的,本来应该在去年的。那么调整分录到底咋做?借 管理—工资100贷利润分配—未分配利润?这不是管理费用多增加100了?
老师,您好。调整跨年度多计提的管理费用-劳务费,怎么做分录冲减呢
私立医院,医保部分怎么做账,从开始到结尾
老师,我们是买母婴食品的,开发票的时候可以不开具体品项,就开食品行吗
解释下二,三选项吧,若转委托,2个受托人对委托人共同承担责任,第二个怎么不对,基于合同相对性也对呀
比如公司预付款给客户,没有收到发票,是放其他应收款吗
金蝶云KIS如何建账, 期初数取3月期末数?
老师您好,帮忙给看看,依据这份协议我公司能开哪个货物服务名称的发票?谢谢了
老师,我想问一下,两个公司在这个位置,一个公司租用另外一个公司的厂房,厂房租赁发票这样开行吗
老师,员工开了张餐费发票是专票,但是用于招待使用,专票是不可以抵扣的,那发票已经开成专票了,我不进行抵扣可以吗?还是必须要换成普票
老师,销项开出去了,但是这个月进项还没有回来,怎么办
浮动利率怎么算的,24年的多少,25年的浮动利率多少