那你要把这个费用调增,不能做成本费用扣除
你好老师,请问一下,21年的时候个税申报了一笔费用,该笔费用经核实不属于工资薪酬,现在这个人汇算清缴时发现了这个问题,该怎么处理啊,当时公司申报个税没有扣税
老师请问:员工当年报销的费用发票当年没有及时付款给员工,只是记账到该年了,这个截止汇算清缴的时候还没有支付,这笔费用可以税前扣除吗
我想请问你一个问题 ,第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840,我昨天才查出来,是2021年5月份计提了一笔143840,6月份计提了一笔95000,因为没有发放,去年汇算清缴的时候已经调增了,但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴,但是2022年四季度是有盈利的,已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀? 麻烦你有空的时候回一下我,谢谢你了[微笑]
老师有个问题想请教一下,去年度我们个税在申报的时候按照实发工资申报了,相当于社保和医疗以及其他扣除部分没有申报,现在2022年度汇算清缴了,这个没有申报的部分应该怎么弄呢?
老师你好!请问平常公司团建聚餐费,科目出在了福利费,个税没法加在工资薪金申报,汇算清缴的时候这个费用要放在职工福利里面吗?到时候税局会不会问为什么和申报个税的金额不一样
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
朴老师,是不是双抬头的海关缴款书认证相符以后,取消勾选期限了,什么时候勾选都可以吧
您好,保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金,之前是挂靠公司垫付给个人7万,被挂靠公司资金专户支付给个人6万,现在13万全部进被挂靠公司公户,这边款怎么出,怎么做账务处理?