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老师,跨年了,翻看旧凭证,发现有一张发票金额二十万的税目开错了,怎么处理?

2022-04-22 13:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-22 13:19

你好,这个是你们自己开出去的吗?专票还是普通发票的?

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快账用户2565 追问 2022-04-22 13:26

是别人开给我的,增值税专票,进项。

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齐红老师 解答 2022-04-22 13:26

你好,你们单位开红字信息表,然后对方给你开红字发票。

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快账用户2565 追问 2022-04-22 13:30

哦,不用罚款啊,滞纳金,罚税那些?

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齐红老师 解答 2022-04-22 13:33

好,没有滞纳金,没有罚款。

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相关问题讨论
你好,这个是你们自己开出去的吗?专票还是普通发票的?
2022-04-22
如果发现2月份的凭证中普票的税额错误地记为了待认证销项税,可以通过以下步骤进行处理: 1.制作一张冲销凭证,将错误的凭证进行冲销。冲销凭证中应该反映原先错误的会计科目和金额,同时金额应为红字。借:银行存款(或应收账款)红字借:应交税费——应交增值税(待认证销项税额)红字贷:主营业务收入 红字贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 红字 2.重新制作一张正确的凭证,将正确的会计科目和金额记入其中。借:银行存款(或应收账款)借:应交税费——应交增值税(销项税额)贷:主营业务收入贷:应交税费——应交增值税(待认证销项税额)
2023-10-19
你好,可以这样处理(做一张红冲凭证,再做一张正确的)
2022-02-28
您好,17汇算清缴是否无票支出纳税调增。
2024-01-06
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
2024-09-23
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